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监理服务质量检查手册(2011年9月修订版).doc

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监 理 服 务 质 量 检 查 手 册 目 录 1、合同管理检查表 2、综合管理检查表 3、质量控制检查表 4、安全监理检查表 5、地基基础工程检查表 6、砼结构工程检查表 7、钢结构工程检查表 8、节能工程检查表 9、幕墙工程检查表 10、市政道路桥梁工程检查表 11、监理服务质量问题整改通知单 受检单位: 合 同 管 理 检 查 表 本项得分: 时间: 检 查 考 核 内 容 简 要 记 录 标准 分值 检 查 结 果 符合 100% 基本符合 90% 存在缺陷 80% 较大缺陷 60% 不符合 0 1、施工招标文件(招标书、答疑、中标通知书) 施工投标文件(投标书、工程量清单报价表) 2、工程施工总包合同及补充协议、 工程施工分包合同及补充协议 3、勘察设计文件(施工图审查意见书、施工图审查答复资料、施工图会审纪要、设计交底、图审期间设计变更) 4、委托监理合同及补充协议 (监理机构设立文件及总监任命书、人员名单及证书) 5、监理规划(符合监理规范第4.1条规定,含专业工程质量控制要点、安全、节能、旁站方案、见证取样计划等) 6、监理细则(符合监理规范第4.2条规定,专业性较强的分部工程、危险性较大的分部分项工程、节能工程应分别编制) 7、工程承包合同台帐(监理、总包、专业分包等业主直接签约的所有工程合同、补充协议和合同变更文件) 8、工程开工报审及其台帐 工程暂停工/复工令执行力度和规范性 9、工程变更台帐(设计变更、施工变更和合同项目调整) 10、工程索赔处理、工程延期和延误处理 合同争议、合同解除的处理 受检单位: 综 合 管 理 检 查 表 本项得分: 时间: 检 查 考 核 内 容 简 要 记 录 标准 分值 检 查 结 果 符合 100% 基本符合 90% 存在缺陷 80% 较大缺陷 60% 不符合 0 规划许可证、施工许可证; 地下管线资料、法律法规规定需要办理报批的其他手续 2、第一次工地会议纪要; 工程例会、专题会议纪要是否规范、完整 3、与工程验收相关的专业工程施工质量验收规范是否齐全 4、监理部是否按公司要求建立《工程监理资料管理台帐》 5、监理部是否建立收发文制度,收发文是否进行登记备查 6、监理月报是否符合公司月报编制规定、按公司审阅意见整改 7、监理日志是否持续、完整、真实 (与旁站记录、见证取样送检记录、试验报告的可追溯性) 8、监理工作联系单及备忘录是否完整 监理通知单是否闭合以及采取的措施 9、总监对文件签署是否规范,对项目检查是否满足工程要求; 监理资料搜集、分类、整理、归档是否规范并与工程同步 10、监理部整体工作形象(安全防护、制度上墙、清洁卫生等) 受检单位: 质 量 控 制 检 查 表 本项得分: 时间: 检 查 考 核 内 容 简 要 记 录 标准 分值 检 查 结 果 符合 100% 基本符合 90% 存在缺陷 80% 较大缺陷 60% 不符合 0 1、施工组织设计(方案)审核及其台帐 否决项 2、施工测量放线报验及其台帐(测量人员和测量设备证书、工程定位交接单、控制桩及保护、临时水准点、高层、轴线、) 3、分包单位资格审查(资质证书、安全生产许可证); 施工单位实验室资格及人员资格证书审核 4、材料、设备、构配件报验及其台帐 (出厂合格证、准用证、试验记录、复试报告) 否决项 5、见证取样送检试验报告及其台帐(试块、试件、砌块、水泥、掺加剂、防水材料、建筑节能工程的材料与设备) 6、旁站记录及其台帐;(符合旁站监理管理办法及相关规定、关键部位、关键工序实施旁站;旁站记录真实完整) 7

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