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业务流程蓝图设计
FI模块
流程编号:TB-FI-120
流程名:供应商发票处理流程
责任人:徐兵南
日期::0
流程分解Functional Process Script
业务流程文件标题 财务管理 业务流程文件编号 TB-FI-120
A: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0
B: 审批控制
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审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
D: 将来业务子流程模式说明
目标/宗旨
用SAP R3 系统自动完成材料记帐,保证库存数据与财务帐面数据的一致性;通过发票校验流程检查物料采购发票的价格、数量。
改进内容:
改变目前供应部对供应商发票的复核校验记帐,改为由供应部系统内预制发票,财务审核记帐,不需再记材料帐。
业务流程综述:
供应商根据采购订单中的送货计划,送货到仓库,由供应部根据采购合同开具送检单,送检单中注明本批送货对应的采购订单号,质检部根据送检单对材料进行质检,质检合格后开具报验单,同时进行价格审批,仓库根据报验单在SAP 系统中输入材料数量及库存地,材料的价格根据SAP 系统中信息记录的价格,系统自动记入材料帐,同时SAP系统自动产生物料凭证。
供应商根据审批后的价格开具发票,附同报验单经供应主管、部门经理、会计审核后由财务部会计记入财务应付帐,SAP系统自动产生财务凭证。
对现有做法的改变:
将材料核算、应付帐款、总帐集成,同一项经济业务无须重复录入。
改变材料计价方式,原先是月末加权平均,实施SAP后调整为标准价格并定期以移动平均价格更新标准价。
E: 将来业务流程示意图
将来业务名称 职责
岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-120-010
入库 仓库
人员 材料质检完成后,材料物理入库后 仓库 确保入库数量 材料物理入库后,在SAP 系统中做材料入库处理,系统产生入库单据,同时自动产生一物料凭证。 FI-120-020
供应商提交税务发票 供应商 供应商价格审批后 供应商 确保发票的合法性 供应商根据审批后的价格及送货合格品数量开具发票。 FI-120-030
供应部审核 供应部人员 发票送达时 供应部 确保发票的合法性、准确性 供应主管核对校验发票与实际仓库入库数量和价格的一致性,同时核对发票的合法性。 FI-120-040
供应部预制发票 供应部 审核通过 供应部 系统内预制发票 根据核对后的税务发票及入库单据,预制发票以便财务审核。 FI-120-050
相关业务部门领导审核 相关业务部门领导 发票送达时 相关部门 确保发票的合法性、准确性 相关业务部门领导审核发票的合法性 FI-120-060
发票校验 会计 发票校验正确后 会计 确保发票与仓库入库数量、价格的一致性。 在SAP系统中输入供应商发票,系统自动产生一财务凭证借:材料采购,贷:应付帐款、并自动记入供应商明细帐
F: 其它说明
特殊情况说明
N/A
配套管理细则
材料入库、记帐管理及发票处理
权限管理需求
仓库人员仅对数量有输入的权限,对材料的价格不显示
报表需求
应付款余额
应付款明细清单
业务蓝图流程设计 版本:
1.0 文件名:
TB-FI-120 供应商发票处理流程 页码:
3 / 6 使用者:
建立日期:
05/04/2002 修改人:
王抒东 修改日期:
10/04/2002
密件:仅供太太药业内部使用
Kao Supply Chain Transformation Project
Section II: To-Be Business Sub-Process Script
Printed: 6/4/02 4:56 页码 1 of 1
Saved: 23/4/02 2:47
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