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SAP 应收模块测试题
答题人: 分数:
部 门:
岗 位:
一、填空题(每题3分,共54分)
银行本票、银行汇票、现金进账单、POS机刷卡、信用证、到账单、进账单,经营部收到后,在SAP中录入 单。跟踪AV单账期情况,实际到账后,财务人员审核,入注释项目 ,并对信贷产生影响,产生的凭证为贷: (过渡科目)。财务人员进行货款确认后入应收收款 ,注释项目 自动清账。录入的凭证为借:资金科目;贷: A。开立系统发票后,对 核销即可。
买方为准的销售订单在PGI时,生成的凭证借方科目为 ,待收到客户反馈的确认数后,进行系统开票,确认收入,同时结转成本生成的凭证分录,借方会计科目为: ,贷方科目为:
买方为准,如果用户反馈的数量大于工厂出库的数量,由应收人员在系统中用移动类型 在系统中做盘盈。针对差异的数量走 流程。差异对应Billing与原Billing进行合并,在金税系统中开具VAT发票。
客户反馈数量小于出厂出库数量的,如果没有第三方索赔的,财务人员待处理库中扣减货物数量,使用移动类型 ,产生会计凭证借: ;贷:存货。
销售订单需要调整金额的,贸易部在系统中开具 ,财务应收人员根据 ,在系统中开具系统发票,调整收入。
用户反馈需要换货(换入换出无先后顺序)
换入:由贸易部开具换货换回订单、提单,物流部在系统中完成收货,首先Z03收货至冻结库存,此时产生会计凭证,借:存货科目,贷: ;质检之后343冻结转非限制,不产生会计凭证。
换出:贸易部根据换出的数量,开具换货换出订单、提单,物流发货,确认成本。产生的凭证为借: ,贷:存货科目。
单笔发货做系统发票时,通常使用的代码为 。如果集中开具系统发票时,通常使用代码 _________,冲销发票时,使用代码____________ 。
若要从收到的预收款中转部分金额到定金中,需要在事务代码为_________的界面中手工录入会计凭证,借贷方的记账码分别为________和________,特别总账标志为 ____、_______。
显示会计凭证使用代码_____________,显示物料凭证使用代码___________。
冲销结算类会计凭证使用代码 _____________,冲销非结算类会计凭证使用代码__________,当月冲销一般选择冲销原因________,跨月冲销则一般选择冲销原因 ________。
销售中,损耗调整使用代码_____________处理,如果是做盘亏处理使用移动类型 _____,盘盈处理使用移动类型 _______,如果需要记入待处理科目使用移动类型______和 ______。
打印会计凭证使用代码为___________的打印程序。
与销售有关的费用凭证在录入时使用代码______来操作。
在生成一张凭证后,需要修改凭证的抬头文本及附件数,可以在代码为_____的界面进行操作。
查询客户行项目报表的事务码:_________。
收到客户的货款,需要与应收账款清账时,在系统中录入使用代码_________,常用 _________,________二种清账方式。
商业承兑汇票、银行承兑汇票,收到单据后,由财务人员在事务代码_______中手工入账,入账后对信贷产生影响。若没有应收账款存在,则录入的凭证为(在一级科目后标注客户的特别总账标志):借:_____________,贷:____________
客户主数据新方案实行后,特殊总账标志A的预收款记帐科目为_________。
二、问答题
简述方案中我方为准销售和对方为准销售的异同?(9分)
三、操作题(第一题18分,第二题10分,第三题6分,第四题 5分,共39分)
1、对方为准流程:
1)用VA03显示对方为准销售订单,根据销售订单的凭证流,将以下信息填写完整。
① 对方为准销售订单号:
② 对方为准销售提单号:
③ 对方为准PGI产生的物料凭证号:
会计分录为:
④ 对方为准销售发票号:
会计分录为:
⑤ 对方为准调整单号,数量、金额:
⑥ 对方为准收货单(PGR):
⑦ 对方为准库存
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