固定资产购置流程.docVIP

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固定资产购置流程 固定资产内部调拨流程图 固定资产报废处理流程图 年固定资产购置计划表 编制单位: 年 月 日 单位:元 资产名称 规格型号 单位 数量 单价 合计             实物归口管理部门审批 购建单位签章   单位负责人:     财务部门审批:   总经理审批:   此表一式三份,资产规格单价相同可填制一张表。第一联购置单位、第二联实物归口管理部门、第三联财务部。 固定资产购置申请表 申请单位: 年 月 日 单位:元 资产名称 规格型号 单位 数量 单价 合计               申请理由:(已有数量、购买原因等)   有无年度计划 有□ 无□ 实物归口管理部门审批 购建单位签章   单位负责人:     财务部门审批:   公司主管领导审批:(无计划需总经理或委托人审批) 经办人:   此表一式三份,资产规格单价相同可填制一张表。第一联购置单位、第二联实物归口管理部门、第三联财务部。 固定资产卡片 资产类别: 保管使用部门: 登记日期: 名 称   能 力   资产编号   厂 牌   功 率   购置日期   出厂号   资金来源   启用日期   规格型号   使用保管人   安装地点   用途   原始价值 主体价值   原 始 价 值 增 减 记 录 变动记录 其中:安装费   年 月 日 凭证号 摘要 增加 减少 累计 年 月 日 原因 附属设备价值                           合 计                           预计清理 残余价值                           清理费用                           残余净值                           启用年限 全部年限                           已使用年限                           尚可使用年限                           折旧标准 年折旧率 年折旧额 转移记录 转入单位 日期 使用保管人           折旧标准调整 调整年月 年折旧率 年折旧额                         购建单位主管: 资产管理员: 实物归口管理部门主管: 资产管理员: 固定资产内部调拨单 年 月 日 资产编号 资产名称 规格型号 出厂编号 原 值 折 旧 净 值 残 值                 制造厂家   购置日期   调出单位   调入单位   调出地点   调入地点   调拨原因   调拨方式   设 备 完 好 状 况   档 案 资 料 情 况   随机工器具及附件   集团公司审批 调 入 单 位 调 出 单 位 公司主管领导签署审批意见:       单位主管:   单位主管:       财务部门领导审批:   管理部门领导审批:   资产管理: 资产管理: 使用人:   使用人:   本表一式四份,财务部、资产管理部门和使用部门各存一份。 固定资产报废审批表 年 月 日 资产编号   规格型号   购置日期   资产名称   制造单位   使用年限   使用人 原值 已提折旧   净值   残值   已提减值准备   报废原因   残值处理方案   集团公司 所属单位 公司分管领导审批意见 名称: (公章) 财务部门审批意见 报废申请单位意见 负责人: 日 期:  (公章) 负责人: 日 期: 实物归口管理部门鉴定意见  经办人: (公章) 负责人: 日 期: 固定资产盘盈报告单 资产使用部门:

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