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企业风险管理服务
季刊
企业风险 创刊号
2010.7
特集 中国内部控制报告制度正式启动
内控配套指引三驾马车 全面提速内控体系建设
2010年中国上市公司内部控制调查分析报告
研讨会-平安集团内部控制项目经验分享
中国内部控制报告制度应对思路
中美日企业内部控制报告制度比较
研究室 防范IT外包风险,提升IT外包价值
连载 企业内部控制实务1 -内部控制的基本概念
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企业风险用语 内部控制自我评价(CSA)
前言
首先 本人十分感谢各位抽空阅读此份[企业风险] 的创刊号 本期的内容
, 。
将会集中讨论现时境外境内主要市场的企业内部控制法规。
企业内部控制体系的健全和发展在一定程度上得益于国家法律法规的有
效推动 美国于2002年颁布的 萨斯班–奥克斯利法案 ( Sarbanes-Oxley
。 《 》
Act 简称 萨班斯法案 ) 及日本于2006年颁布的 金融工具与交易
, “ ” 《
法 对上市企业的内部控制提出了严格的要求 这些法案的产生都为国
》 。
外上市公司加强公司治理和内部控制监控力度起到了积极的作用。
至于我国财政部等五部委亦于2008年联合发布了 企业内部控制基本规
《
范 ,更于2010年4月联合发布了 关于印发企业内部控制配套指引的通
》 “
知 并同时推出了三项配套指引 即 企业内部控制应用指引
”, , 《 》、
企业内部控制评价指引 及 企业内部控制审计指引 下称 配套
《 》 《 》 ( “
指引”)。
中国公司对企业内部控制提升公司治理水平的重要性认识
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