建设工程各方责任主体安全生产管理行为检查表.docVIP

建设工程各方责任主体安全生产管理行为检查表.doc

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附件1 建设工程各方责任主体安全生产管理行为检查表 工程名称 结构 层次 形象 进度 建设单位 监理单位 施工单位 序号 检查、抽查内容 检查、抽查情况 评价 建设单位 1 对依法发包的建设工程,审验承包单位安全生产许可证持有情况。 □符合 □基本符合 □不符合 2 按规定要求提供安全施工措施资料,并就工程项目是否满足安全开工条件进行审查。 □符合 □基本符合 □不符合 3 针对多个施工单位之间,是否协调组织制定交叉作业和塔吊防撞措施情况。 □符合 □基本符合 □不符合 监理单位 4 总监理工程师执业资格证持有情况,是否到岗。 □符合 □基本符合 □不符合 5 监理规划和安全监理实施细则中,有无制定危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 □符合 □基本符合 □不符合 6 按规定对施工单位资质,管理人员、特种作业人员的配备及持证情况进行核查。 □符合 □基本符合 □不符合 7 对危险性较大的分部分项工程专项施工方案,按规定要求进行审批,审批意见明确。 □符合 □基本符合 □不符合 8 对危险性较大的分部分项工程及时进行验收,相关资料和签章手续齐全。 □符合 □基本符合 □不符合 9 ①对安全隐患及时下达监理通知单。 ②督促施工单位认真落实隐患整改整改。 ③对拒不整改或整改不符合要求的,是否按规定向建设单位或监督机构上报。 □符合 □基本符合 □不符合 施工单位 10 安全生产许可证持有情况。 □符合 □基本符合 □不符合 11 项目经理、安全管理人员、特种作业人员配备及持证情况;项目经理到岗情况。 □符合 □基本符合 □不符合 12 对本工程重大危险源进行评价辨识,组织制定危险性较大的分部分项工程清单和安全管理制度,对重大危险源进行公示。 □符合 □基本符合 □不符合 13 危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审批及专家论证程序履行情况。方案审批签章手续应齐全有效。 □符合 □基本符合 □不符合 14 作业人员安全教育和技术交底落实情况。交底内容应具有针对性。 □符合 □基本符合 □不符合 施工单位 15 临时用电、脚手架(含附着升降式脚手架)、模板支撑、起重机械设备、卸料平台(悬挑、落地)、电梯井操作平台、安全防护等需要进行验收的危险性较大分部分项工程,相关检查验收记录应真实有效,签章手续齐全。 □符合 □基本符合 □不符合 16 危险性较大的模板支撑(5m以上) ①高大模板支撑专项施工方案编审和论证情况。 ②高大模板支撑体系技术交底记录。 ③高大模板支撑体系检查验收记录。 ④高大模板支撑搭设的钢管材料产品合格证和查验记录。 □符合 □基本符合 □不符合 17 ①起重机械设备的备案、使用登记办理情况。 ②起重机械设备日常维修保养和月度检查记录。 □符合 □基本符合 □不符合 18 多个施工单位之间按规定签订安全生产管理协议情况。 □符合 □基本符合 □不符合 19 ①施工企业对项目开展安全巡查检查情况。有无相关检查记录。 ②项目对企业安全巡查的隐患整改落实情况。 □符合 □基本符合 □不符合 20 施工单位和工程项目,结合当前国家、省、市对建设工程安全生产提出的相关要求,组织各类专项整治工作的开展和落实情况。有无相关检查记录。 □符合 □基本符合 □不符合 监管单位 21 对辖区内保障性住房工程进行全面检查情况。有无检查计划安排、检查记录、检查总结或通报。 □符合 □基本符合 □不符合 22 是否制定项目安全监督检查巡查计划,并按计划实施巡查;巡查频度是否符合规定要求,对巡查中发现的问题和隐患是否采取了相应处理措施。 □符合 □基本符合 □不符合 23 是否督促项目开展安全质量标准化创建工作,是否对项目安全质量标准化达标创建阶段性自查情况进行检查,是否对项目竣工阶段安全质量标准化达标创建综合自评结果进行复核评审。 □符合 □基本符合 □不符合 24 安全监督档案建立情况。相关表单、检查记录等文书是否及时归档,记录是否完整,相关签章手续是否完备。 □符合 □基本符合 □不符合 结 果 统 计 建设单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 监理单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 施工单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 监管单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 合计 符合 项 / 基

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