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企业内部控制基本规范
一、单项选择题
1、《基本规范》的适用范围(A)
A、中国境内设计的大中型企业B、大型企业C、小型企业D私营企业
2、以下哪项关于会计系统内部控制的说法正确(C)
A、会计信息真实可靠是企业内部控制的前提
B、会计系统控制应遵循主观与客观相结合的原则
C、会计人员办理交接手续由会计机构负责人监交
D、原始凭证是登记账簿的依据
3、以下哪项关于企业有形资产保护的说法是正确的(C)
A、企业的有形资产的安全主要指物理安全
B、现金库存要作到月清月结
C、存货应合理存放
D、对所有的固定资产企业应通过资产投保来增加实物物质的补偿机会
4、以下哪项属于企业预算(A)
A、经营预算B、资产预算C、成本预算D、消费预算
5、下列关于营运分析控制的说法正确的是(D)单选
A、在不同时期,企业营运分析的对象都一样
B、分析对象的信息仅需内部信息
C、复核小组和分析小组成员可以相同
D、营运分析控制要求企业建立营运情况的分析制度
6、以下对于应急处理的说法正确的是(C)
A、应急管理过程包括事件的预警、处理和事后处事
B、应急管理体系的运行状态包括平时状态和战时状态
C、应急管理预案应本着全面性的原则
D、应急管理系统应具备科学性和广泛性
7、以下关于信息的说法错误的是(D)
A、企业收集的信息包括外部信息和内部信息
B、内部信息是在系统内部产生的
C、外部信息是在系统外部产生的
D、社会团体的材料、广告等不属于企业的信息获取渠道
8、以下关于沟通的说法错误的是(A)
A、应根据相关法律法规,妥善处理企业与投资者之间的关系
B、企业与客户沟通的方式可以是座谈会、走访客户等
C、内部审计人员的沟通主要包括人员沟通和组织沟通
D、内部审计人员的沟通方式主要是口头沟通
9、以下关于信息技术的说法错误的是(C)
A、信息系统由特定的人员、数据处理工具和数据处理规程组成的有机整体
B、数据仓库是一个数据集合
C、ISCA是会计信息模型
D、数据加密是一种主动的防卫方式
10、以下关于内部审计机构设置原则说法错误的是(B)
A、独立性原则B、科学性原则C、专职高效原则D、权威性原则
11、以下关于内部审计说法错误的是(B)
A、内部审计和独立审计、政府审计并列的三种审计类型之一
B、内部审计流程包括制定内部审计章程、订立制度和执行审计
C、内部审计流程是内部审计的重要构成要素
D、内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析复核等方法获得审计证据
12、以下哪个不属于自我评价的方法(D)
A、询问法B、观察法C、制表法D、最小元素法
13、以下关于资料保存的说法错误的是(C)
A、对超过法定保管期限的票据可以销毁
B、应收账款的催收记录应妥善保管
C、企业制定的控制措施应当以口头方式保存
D、对投资处置的方式、权限范围和审批程序应当明确
二、多项选择题
1、以下哪些选取项属于基本规范的具体内容(ABCD)
A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通
2、以下属于基本规范内部控制的规范方法:(ABCD)
A、职责分工控制B、授权控制C、预算控制D、内部报告控制
3、基本规范发布和实施的意义包括哪些(ABD)
A、强化了一种内部控制的理念
B、建立了一个实施模式
C、建立了一个标准
D、构筑了一个环境
4、内部控制的三要素是指(BCD)
A、控制环境B、施控者C、受控者D、施控者在受控者的传递
5、建立内部控制应遵循哪些原则(ABD)
A、成本效益原则B、重要性原则C、科学性原则D、适应性原则
6、企业建立已实施有效的内部控制,应该包括(ABCD)
A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、内部监督
7、内部审计机构与董事会或最高管理层的关系包括(ABCD)
A、接受董事会的领导
B、接受最高管理层的领导
C、协助董事会或最高管理层的工作
D、向董事会或最高管理层报告工作
8、企业人力资源政策包括哪些内容(ABCD)
A、员工的聘用与培训B、员工的薪酬与奖惩C、员工的休假制度与岗位轮换D、员工的考核和晋升
9、按照风险形成的原因,企业风险的类型包括(ABCD)
A、自然风险B、市场风险C、制度风险D、技术风险、
10、企业风险特征包括(ABD)
A、偶然性B、可变性C、稳定性D、客观性
11、风险识别的辅助方法包括哪些(ABC)
A、现场调查法B、问卷调查法C、风险清单法D、组织分析法
12、企业风险应对策略包括哪些(ABCD)多选
A、分析规避B、风险降低C、风险分担D、风险承受
13、货币资金不相容职务分离控制的要点包括(ABD)
A、管钱的不管账
B、保管支票簿的人员不能同时保管印章
C、负责银行存款账目调节的人员可以负责银行存款账目
D、货币资金支出的审批人员与出纳人员要相对分离
14、企业授权审批的体系包括(ABCD)
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