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- 2017-08-21 发布于北京
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公司治理中的内部审计研究_审计论文.doc
公司治理中的内部审计研究_审计论文
公司治理中的内部审计研究_审计论文
[摘要] 完善的公司治理离不开内部审计。合理有效的内部审计是良好公司治理结构的内在要求,但是目前我国内部审计未受到足够的重视。本文从论述内部审计在公司治理中的作用入手,分析了内部审计的现状,提出发挥内部审计作用的保障措施。
[关键词] 公司治理内部审计内部控制
公司治理是现代企业制度建设中最重要的内容。狭义的公司治理是指所有者对经营者的一种监督和制衡机制,即通过建立一套制度来合理地配置所有者和经营者之间的权利和责任。广义的公司治理是通过包括正式的或非正式的、内部的或外部的制度或机制来协调公司和所有利益相关者之间的利益关系,以保证公司决策科学化,最终维护各方面的利益。虽然世界各国公司治理模式不尽相同,但降低代理成本,使所有者不干预公司的日常经营,同时又保证管理层能以股东和公司的利益最大化为目标,一直是永恒的主题。内部审计作为实现内部控制的关键因素,是公司治理结构的有机组成部分。内部控制的发展离不开公司治理的推动,公司治理的优化也离不开有效的内部控制作为保障。随着外部环境的不断变化,强化内部控制、改进风险管理、完善公司治理的要求越发强烈,而作为内部控制重要组成部分的内部审计的局限性更加明显。应该重视内部审计在公司治理中的重要作用,改进和完善内部审计,以促进内部审计与公司治理的良性互动。
一
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