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内部质量审核表.doc
统益塑胶有限公司
检 查 表
N.O:01
日 期:___________
受审部门: 文控
要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 范围 1.手册覆盖范围 2.手册有无删减,删减是否合理 4.1 1.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序 质量管理 2.质量管理体系是否按标准进行,是否有一个实施、保持、改进的 体系 过程 3.有无编制相关文件,确定过程有效控制 4.采取什么样的措施对过程进行监视和分析,从而进行改善 5.外发产品质量的控制 4.2 1.本厂有哪些文件?他们之间的相互关系 文件要求 2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的? 3.有无相应文件一览表 4.2.2 1.质量方针、目标 质量手册 2.职责和权限 制表: 审核: 核准:
表格编号:QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N.O:02
日 期:_________
受审部门: 文控 检查文件编号:
要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 3.产品实现流程 4.有多少份程序文件,且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门? 5.为保证程序顺利执行,应有哪些作业指导书?其审批是否按正常权限? 6.我们公司的管代是谁?为什么要委任管代? 7.质量手册是否受控? 4.2.3 1.表格的目的是什么,目前所用的表格有哪些? 文件控制 2.我们目前有四阶文件,请问内部文件是怎样控制它?是否都按此要求? 3.你是否知道工厂文件编号的原则,其中产品实现的章节号为多少? 4.我们四阶文件是否全部受控 5.文件类型和状态标示保持清晰,易于识别 6。文件保存是否建档 制表: 审核: 核准:
表格编号:QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N.O:03
日 期:___________
受审部门: 文控 检查文件编号:
要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 7.有否印章证明此文件受控 8。收回作废文件如何管制 9.如果有文件更改时应该怎样处理 10.文件修改有否记录 11.外来文件是否有控制,是否经过相关人员审核 12.图纸怎样管理 13.外发检验报告是否管理(电镀、原料供应商) 14.申请文件的过程是怎样的 15.文件控制流程图是怎样的 4.2.4 1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一 2.质量体系相关表单有无管制 3.记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确) 4.是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等) 5.所登记的记录是否予以明确控制 制表: 审核:
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