关键质控点管理规定.docVIP

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关键质控点管理规定.doc

1 目 的 为加强对关键工序质量控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于本公司的关键工序的质量控制。 3 职责 3.1品质部负责质量控制点产品的检验,并根据要求编制检验作业指导书。 3.2生产部负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。 4 工作程序 4.1 质量控制点的设置原则 4.1.1工艺文件的特殊要求,对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 4.1.3对产品精度、尺寸、性能等有较大影响。 4.1.4产品质量特性不便验证,仅在交付使用后问题才显现的过程。 生产制作的关键过程有下料、装配组装, 4.2 管理要求 4.2.1关键工序质量由生产部负责按人员、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严 格管理,在质安部的组织下,工序质量检验必须做到三自三检,即自检、自记,自分、 首检、中检、终检,并进行不良品的分析处置。 4.2.2关键工序人员的培训:对关键、特殊工序人员由品质部、生产部培训和考核,合格 才能上岗,合格者公司颁发上岗证,并由人事部每年与品质部、生产部共同组织对关键 工序人员进行技能的考核,人事部对操作技能考核的成绩进行记录,对考核不能胜任本 工序员工,应暂停工作或转岗。 4.2.3关键工序质量控制点的操作人员,必须按工艺文件和图纸的内容进行操作,自检和 自控并按要求做好原始记录工作,发现问题及时反馈、分析和处理。 4.2.4关键工序质量控制点的设备、工装、检具在使用前,作业人员应进行点检,完工后 应做好维护保养工作,并按《设备管理制度》定期检查。 4.2.5关键工序质量控制点应配备相应的作业文件和设备操作规程。 4.2.6操作者对所使用的原材料、半成品应确认有合格标识后,方能投入使用。 4.2.7生产场地应保持适应的工作环境,整洁、明亮、物品摆放整齐,产品标示明确,道 路畅通,设备保养完好,工位器具齐全,各项作业井然有序。 4.3 质量控制点人员职责分工 参与质量控制点日常工作人员主要有:操作者、质检员、质检组长、班组长。 操作者—熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法:明确控制目标,正确测量,认 真自自做标记;做好设备的维护保养和点检工作,发现工序异常,迅速向质检人员 报告,有关部门采取纠正措施。 质检员—按作业指导书对控制点进行重点检查,并做好记录。同时监督检查操作者 是否遵守工艺文件和工序控制要求,并向车间班组长报告重要信息。 质检组长—做好控制点的现场监督、检查和指导,收集质控点质量检验数据,定期 进行统计分析,异常情况及时向质量经理和有关部门反馈,制定纠正预防措施。 4.4 质量控制点日常检验和确认 4.4.1按《关键工序质量控制点检验要求》、图纸和工艺文件,由操作者和班组长进行自检、 互检。 4.42由生产主管、质检组长组织进行控制点的抽检。 4.4.3质检员按质控点检验要求进行产品抽检和工艺巡查。 4.4.4每次抽检或检查均应做好记录并作为考核的依据。 4.4.5品质部每半年对质控点进行一次全面检查评价,年底对关键、特殊工序进行系统评 审,确认质控点管理的有效性,以及是否对质控点进行调整。 5 附表 关键工序质量控制点检验要求 工序 质量控制项目 检验标准 自检频次 专检频次 下料 长度偏差(mm) ≤1500,±0.5 首检 、中检 终检 3支/批 角度偏差 ±12’ 毛刺 0.2mm 划伤 总长度≤100mm且≤3处 表面质量 无装夹痕、变形、铝屑、油污 组框 框宽 2000:±1.5 ≥2000:±2.0 ≥3500:±2.5 首检 、中检 终检 批抽检10% 框高 对边尺寸之差 2000:±1.5 ≥2000:±2.5 ≥3500:±3.5 高低差(mm) 相同截面≤0.3 不同截面≤0.4 100%检查 批抽检10% 装配间隙(mm) ≤0.3 表面质量 表面清洁无油污、无擦伤、无划伤 100%检查 批抽检10% 成品 框宽 2000:±1.5 ≥2000:±2.0 ≥3500:±2.5 首检 、中检 终检 批抽检10% 框高 对边尺寸之差 2000:±1.5 ≥2000:±2.5 ≥3500:±3.5 对角线之差 ≤2.0 高低差( 相同截面≤0.3 不同截面≤0.4 装配间隙 ≤0.2 排水方向 符合图纸 滑轮 滑动灵活无卡阻现象 平页铰链/滑撑铰链 位置正确牢固/无卡滞现象 附件安装牢固 牢固 玻璃垫块数量

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