免抵退税申报汇总表.doc

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免抵退税申报汇总表 海关企业代码:       纳税人名称: (公章) 所属期: 年 月 纳税人识别号: 金额单位:元至角分 项目 栏次 当期 本年累计 与增值税纳税申报表差额 (a) (b) (c) 一、出口额 免抵退出口货物劳务销售额(美元) 1=2+3     -------------- 2     -------------- 3     -------------- 4     -------------- 5     -------------- 6=4-5=7+8+9+10       7     -------------- 8     -------------- 9     -------------- 10     -------------- 11   -------------- -------------- 12   -------------- -------------- 13=8+11     -------------- 14=9+12     -------------- (美元) 15     -------------- 16     -------------- (美元) 17=1+15     -------------- 18     -------------- 19     -------------- 出口销售额乘征退税率之差 20=21+22     -------------- 21     -------------- 22     -------------- 23   -------------- -------------- 24     -------------- 25(如2023+24则为20-23-24,否则为0)       26=23+24-20+25   -------------- -------------- 免抵退税计税金额乘退税率 27=28+29     -------------- 28     -------------- 29     -------------- 30   -------------- -------------- 31     -------------- 32(如2730+31则为27-30-31,否则为0)     -------------- 33=30+31-27+32   -------------- -------------- 34   -------------- -------------- 35=34-25c   -------------- -------------- 36=(如3235则为35,否则为32)     -------------- 37=32-36     -------------- 授权人申明 主管税务机关: 此表各栏填报内容是真实、合法的,与实际出口 (如果你已委托代理申报人,请填写     业务情况相符。此次申报的出口业务不属于“四自三 下列资料)     不见”等违背正常出口经营程序的出口业务。否则, 为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本     本企业愿意承担由此产生的相关责任。 纳税人的代理申报人,任何与本申报表有关         的往来文件都可寄与此人。           经办人:   办税人:   复核人:   授权人签字 (盖章) 负责人:   法定代表人(负责人): 年 月 日   年 月 日   年 月 日 填表说明 1.第1栏“免抵退出口货物劳务销售额(美元)”为企业当期全部免抵退出口货物美元销售额加上零税率应税服务美元营业额; 2.第2栏“其中:免抵退出口货物销售额(美元)”免抵退出口货物销售额(美元),等于当期出口的单证齐全部分和单证不齐部分美元销售额之和,应与附件7当期出口表第11栏合计数相等; 3.第3栏“应税服务免抵退税营业额(美元)”为当期全部零税率应税服务营业额(美元); 4.第4栏“免抵退出口货物劳务销售额”为第1栏与在税务机关备案的汇率折算的人民币销售额; 5.第5栏“支付给非试点纳税人营业价款”为当期确认

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