危险废物处置程序.doc

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危险废物处置管理程序 编号: 1.目的:为了规范公司的危险废物处置工作,使所有进厂的各类危险废物得到安全有效的处置,特制定本程序。 2.范围:本程序适用于辽宁牧昌危险废物处置有限公司的危险废物的收集、进厂、储存、处置。 3.职责 3.1本程序由技术部负责编制并归口管理。 3.2市场部负责危险废物的收集和转移联单的办理。 3.3物流部负责危险废物的运输。 3.4仓库负责危险废物的接收、储存和出库。 3.5技术部负责出具危险废物的处置工艺,确保危险废物的处置工作有章可循,并对处置工作进行监督。 3.6生产部负责实施处置工作,并确保危险废物处置过程不发生任何事故。 3.7设备部保证处置过程所使用的设备、能源的及时供给。 3.8人力资源部确保所有操作人员经过培训,可胜任本职工作。 3.9供应部负责生产所需原料的提供。 4程序 4.1市场开发 4.1.1市场部业务员根据公司的经营范围进行客户的实际情况进行调查,并填制《客户信息调查表》上交公司技术部。 调查内容包括:生产工艺概况、危险废物的基本组成等信息。 4.1.2业务员在得到技术部的可处理批准后,进行商务谈判。 4.1.3业务员根据客户的实际生产、危险废物产生和运输要求,作好业务计划,提前向物流部提交《用车申请单》。 4.1.4市场部根据国家规定及时办理危险废物转移联单。交与工厂的仓库保管员。 4.2货物运输 4.2.1物流部汇总市场部提交的《用车申请单》,合理安排车辆,在不能满足要求时,及时和业务员沟通。 4.2.2货物启运时业务员要将相关信息告之司机或押运员,到货时由司机或押运员填写《货物运输联单》。没有《货物运输联单》仓库将拒绝接收。 4.2.3货物运至工厂时,又仓库保管员检斤验货,仓库保管员、司机(押运员)共同在《货物运输联单》上签字确认,完成货物接收。 4.3货物验收、入库储存和出库 4.3.1验收:货物运至公司后,由仓库保管员负责接收 4.3.1.1确认货物客户检斤单内容、转移联单内容并和实物对照。 4.3.1.2实际检斤 4.3.1.3填制《货物运输联单》,和司机(押运员)共同签字确认。 4.3.1.4将《货物运输联单》送发相关部门。 A技术部:掌握进料情况,发布处置工艺。 B财务部:货款核算。 C仓库 :存底待查。 4.3.2入库储存 4.3.2.1仓库保管员将验收完的货物放置指定的位置,并作好标识。 4.3.2.2仓库保管员登记入库帐簿。 4.3.3出库 4.3.3.1生产部根据生产计划填写《出库单》,由生产部长签字确认。 4.3.3.2仓库保管员根据《出库单》要求办理出库,并登记帐簿。 4.4处置工艺发布 4.4.1技术部化验室及时对进厂的危险废物进行分析,并提交分析结果报告。 4.4.2技术部工艺组根据化验分析报告,编制危险废物的处置工艺,并上报技术部长。 4.4.3技术部长组织技术部有关人员,对进厂的废物进行统筹分析,并出具配伍处置方案,经主管副总批准后,传递至生产部。 4.5生产实施 4.5.1生产部根据技术部的处置工艺,安排生产计划,报生产副总批准后,生产部按计划实施生产。 4.5.2技术部工艺组对生产车间的工艺执行情况进行检查。 4.5.3技术部化验室对生产结果进行分析,以确定生产是否符合相关标准的要求。 4.5.4针对生产中出现的不合格现象,由技术部会同生产部进行原因分析,并制定纠正措施,以防止不合格的再次发生。 4.6相关文件 4.6.1《危险废物转移联单》 4.6.2《货物运输联单》 4.6.3《入库记录》 4.6.4《出库记录》 4.6.5《出库单》 4.6.6《处置工艺单》 4.6.7《客户信息表》 编制日期: 实施日期: 编制: 审核: 批准: 客户危险废物信息表 编号: 客户名称 客户地址 业务员姓名 联系电话 危险废物信息 危险废物名称 危险废物产生工艺简述 危险废物基本成分及物化性质 技术部意见

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