附件7-财务决算专项说明审计报告参考格式doc-附件7【荐】.docVIP

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  • 2017-10-08 发布于河南
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附件7-财务决算专项说明审计报告参考格式doc-附件7【荐】.doc

附件7: 财务决算专项说明审计报告 XX[委托人]: 我们审计了后附所列XX公司根据广州开发区国有资产监督管理局《关于做好2011年度企业财务决算编报及决算审计工作的通知》(穗开国资[2012]2号)文件要求编制的2011年度财务决算专项说明和附表(以下简称“专项说明”)。专项说明的编制是XX公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对专项说明发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取专项说明金额和披露的证据。选择的审计程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的合并专项说明重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与专项说明编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价专项说明的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 我们认为,XX公司专项说明已经按照广州开发区国有资产监督管理局《关于做好2011年度企业财务决算编报及决算审计工作的通知》(穗开国资[2012]2号)文件的规定编制,在所有重大方面进行了公允的列报。 为了更好地理解XX公司的财务状况

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