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- 2015-08-13 发布于安徽
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内部和外部各利害关系人相互监督、相互制约的一整套制度安排。
内部审计是现代企业制度的一种制约机制,内部审计通过履行其职责和权限,对促使企
业健全内部控制制度,改善经营管理,保证和促进公司治理结构有效实施和发展起着重大作
用。
要认识内部审计在公司治理中的重要性,应从内部审计、内部控制、公司治理三者间的
关系着手:内部控制实际上是管理过程中计划、执行和监督的一部分,是管理当局为履行管
理目标而建立的一系列规则、政策和程序,与公司治理密不可分。有效的内部控制制度对公
司治理的有效实施至关重要,它是公司法人主体正确处理各利益相关者关系,实现公司治理
目标的重要保证。内部控制框架在公司制度安排中担任内部管理监控的角色,是公司治理结
构中的重要组成部分。企业内部控制健全有效与否,直接影响着企业的运营质量和绩效。企
业内部控制的欠缺使许多公司制企业徒具形式而无实质,进而导致会计信息失真、内部人控
制、企业经营失败等一系列困扰我国市场经济规范发展的难题。而内部审计是内部控制监督
要素的主要内容之一,是企业内部控制的一个重要环节和手段。从内控组织上看,内部审计
是对企业财务会计活动和经营管理活动的总体控制;从内部审计的作用上看,内部审计是对
内部控制执行情况的一种再监督和控制形式,是对内部的控制。因此,内部审计实际上也是
公司治理的重要组成部分。
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