工装报废流程及附表.docVIP

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1、目的 规范工装封存/报废流程,提高工装管理质量。 2、范围 适用本公司所有要封存/报废的工装。 3、职责 3.1 装备部 3.1.1 负责工装的归口管理。 3.1.2 负责工装封存/报废的申请及评审。 3.2 市场部 3.2.1负责对产品市场需求类问题进行判定。 3.3 技术部 3.3.1负责对工装损坏等技术类问题进行判定。 3.4 品质部 3.4.1负责对产品的内在、外观、后续加工等品质要求类问题进行判定 4、操作流程 4.1 工装封存流程 4.1.1 对半年内没有使用的工装,由装备部提出封存申请,填写《工装封存/报废申请》, 会同市场部、生产部对申请进行评审后会签,并报副总经理批准后执行。对封存的工装贴上“封存”标识,集中存放。 4.2 工装报废流程 4.2.1 因产品停止生产或设计变更,产品不再生产时,由市场部以书面形式将信息传递至技术部,由技术部和装备部对产品和工装状态共同确认,提出报废申请。 4.2.2 工装更新后,旧工装可按实际产品质量状态和工装故障情况,提出报废申请 4.2.3 工装因长期使用,已无法修复或无修复价值的,由装备部和技术部共同对工装故障形态分析、判定,提出报废申请。 4.2.4 工装生产过程中已无法满足品质要求,产品对后续加工、处理,已有严重影响或造成较大成本损失的,由品质部对工装判定并通知装备部,提出报废申请。 5、报废工装处理 5.1.1 工装的报废申请由装备部提出并填写《工装封存/报废申请》,经生产部,技术部,品质部会签、确认,由总工程师批准后,装备部及时对工装台帐登记,确定报废并隔离,将资料送到技术、财务入帐、保管。 5.1.2 工装报废评审通过批准后,装备部以书面将信息传递到各相关部门。 相关记录 《工装封存/报废评审单》 《不合格产品统计表》 《工装台帐》 编 制 受 控 号 审 核 批 准 工装报废/封存申请 申请部门:装备部 编号:XX 零件图号 工装编号 零件名称 工装名称 申请时间 类别 报废 □ 封存 □ 报废/封存原因: 制表人 日期 生产部 意见: 签字: 日期 品质部 意见: 签字: 日期: 装备部 意见: 签字: 日期 技术部 意见: 签字: 日期 主管领导批准 意见: 签字: 日期: XX公司 文件名称:工装封存/报废管理规定 责任部门:装备部 文件编号:XX 版 本 号:A/0 页 码:第1页 共 2页

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