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内部审计制度100例_004.pdf
永辉超市股份有限公司内部审计制度
永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司
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内部审计制度内部审计制度
内部审计制度内部审计制度
第一章第一章 总则总则
第一章第一章 总则总则
第一条第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,加强内部控制,
第一条第一条
维护股东利益,保障企业经营活动的健康发展,根据 《中华人民共和国
审计法》、《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所 《股票上市规则》
等有关法律、法规、规章和公司 《章程》的有关规定,特制订本制度。
第二条第二条 本制度所称的内部审计,是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律
第二条第二条
法规和本制度的规定,对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影
响的参股公司的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完
整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。
第三条第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他
第三条第三条
有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的效率和效果;
(三)维护公司合法权益,保障公司资产的安全;
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内
第四条第四条
部控制制度应当经董事会审议通过。
第五条第五条 内部审计基本原则:独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公
第五条第五条
正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。
第二章第二章 审计机构和审计机构和审计审计人员人员
第二章第二章 审计机构和审计机构和审计审计人员人员
第六条第六条 公司董事会下设审计委员会,制定审计委员会议事规则并予以披露。审
第六条第六条
计委员会由三名董事组成,其中独立董事占多数并担任召集人,至少有
一名独立董事为会计专业人士。
第七条第七条 公司设立 内部审计部作为董事会审计委员会的工作联络机构,负责审计
第七条第七条
委员会会议组织工作;在董事会审计委员会的领导下,根据审计计划成
立审计工作组,负责公司内部审计工作,依照国家法规、政策和企业规
永辉超市股份有限公司内部审计制度
章制度,独立行使内部审计职权,对董事会和审计委员会负责并报告工
作。
第八条第八条 公司配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员不少于三名,审计人
第八条第八条
员应具备良好的政治素质、职业道德和会计、审计、管理等方面的专业
知识及工作经验,熟悉本公司的经营活动和内部控制,并不断通过后续
教育来保持和提高专业胜任能力。内部审计机构人员应保持一定的稳定
性。
第九条第九条 审计部设负责人一名,全面负责审计部的日常审计管理工作。负责人必
第九条第九条
须专职,由审计委员会提名,董事会任免。审计部负责人必须具有中、
高级专业技术职称及实际内部审计工作经验。
第十条第十条 内部审计人员应依法审计,忠于职守,坚持独立、客观、正直和勤勉的
第十条第十条
工作态度,廉洁奉公,保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。
第十一条第十一条 审计部门保持独立性 ,不置于财务部门的领
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