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大学度财务工作总结
大学2010年度财务工作总结
xxx年是”十一五”开局之年,学校财务工作在校党委,行政的领导下,继续坚持”服务中心工作,保证重点建设,科学配置资源,提高资金效益”的指导思想,紧密围绕学校”十一五”发展规划和以”1123”工程为主要内容的年度工作要点,创新财务管理思路,运行机制和管理手段,团结一致,扎实工作,为学校事业发展提供了强有力的财务保障.在收入增长困难,资金需求不断增长的情况下,xxx年全年实现收入突破12亿元大关,达到12.84亿元,增长11.69%;支出11.75亿元,增长6.66%.学校校级财务实现了收支平衡,略有结余的年度财务目标.
一,财务状况
1,2005-xxx年财务收支状况
2005-xxx收入情况
单位:万元
项 目
2005年
xxx年
较上年增减(%)
一,拨款收入
48,162
55,274
14.77
1,教育经费拨款
34,185
41,032
20.03
2,科研经费拨款
9,350
10,252
9.65
3,其他经费拨款
4,127
3,600
-12.77
4,上级补助收入
500
390
-22.00
二,其他经费收入
66,777
73,102
9.47
1,教育事业收入
38,529
42,644
10.68
2,科研事业收入
17,229
19,293
11.98
3,附属单位缴款
597
834
39.70
4,其他收入
10,422
10,331
-0.87
合 计
114,939
128,376
11.69
2005-xxx年支出情况
单位:万元
项 目
2005年
xxx年
较上年同期增减(%)
教学支出
39,096
42,419
8.50
科研支出
22,279
24,168
8.48
业务辅助支出
2,554
3,631
42.17
行政管理支出
13,849
12,838
-7.30
后勤支出
16,206
18,776
15.86
学生事务支出
4,252
4,964
16.75
离退休人员保障支出
11,137
8,879
-20.27
自筹基建支出
660
1,701
157.73
其他支出
138
135
-2.17
合 计
110,171
117,511
6.66
2,资产负债情况
xxx年年末,我校资产总计达到31.33亿元,同比增长16.95%;净资产累计23.6亿元,增长12.17%;银行贷款累计6.3亿元,主要用于新校区建设.
二,财务工作
1,以学校”十一五”发展总规划为目标,在充分测算,分析,论
证的基础上,编制完成了重庆大学”十一五”财经保障与发展规划.这是学校首次将《财经保障与发展规划》列入学校五年规划.《规划》明确了”十一五”期间财务工作的主要任务和措施,明确了财经工作的原则和财务发展目标,是未来五年财务工作的指导性文件.
2,积极开拓财源,拓展融资渠道,争取国家和地方更大的支持,增加学校经费收入.经过艰苦努力,保证了我校”985工程”xxx年专项经费计划的评审通过,确保了6300万元建设经费的到位;落实了xxx年重庆市共建资金3000万元以及重庆市财政税收返还款近700万元;争取到教育部修购专项资金500万元.以上专项资金的落实到位,保证了学校事业计划的顺利实施和年度财务目标的实现.
3,加快了全面预算管理的实施进程,实行了专项资金项目库管理制度,制定了财务管理绩效考评指标体系和实施办法.全面预算管理制度的稳步推进,为进一步强化学校财务管理,把好学校资源的分配关和项目实施的效果关,实施财务激励机制奠定了基础.
4,进一步明确和完善了统一领导,分级管理的财务管理体制的内涵和实现方式,应用财务杠杆增强学校宏观调控能力和二级单位办学积极性和自主权,保证重点优势学科建设与扶持新兴学科同步协调发展.xxx年调整了学校部分收入分配政策,以更多的支持学院的建设发展;在”985工程”建设经费的安排使用上,给予了各平台更多的自主支配权.
5,围绕中心工作,科学统筹财力,保障重点建设,优化支出结构.xxx年学校投入教学经费7864万元,学科建设经费5195万元,队伍建设经费2400万元,虎溪校区教学运行经费2800万元.在学校各项事业快速发展的同时,学校人员经费也连续五年保持了两位数的增长,教职员工的生活水平得到了较大改善和提高.xxx年在职人员人头经费达到22920万元,增长10.89%;离退休人员经费突破8000万元,达到8037万元,增长14%.
6,创新虎溪校区预算体系和财务管理模式,控制建设和运行成本.按照全面预算管理及其项目管理的有关精神和要求,确定了虎溪校区财务管理模式,完成了虎溪校区预算管理及核算管理体系的建设,使虎溪校区的财务管理既寓于学校整体财务管理之中,又满足其独立核算和管理的需要,为核算,分析和控制虎溪校区运行成本奠定了基础.
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