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- 2016-03-30 发布于湖北
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内部控制与财产清查(ppt64页)分析.ppt
第7章 内部控制与财产清查 7.1内部会计控制的基本原理 7.1.1内部会计控制的意义(5点) 第一、《内部会计控制规范》作为《会计法》的配套规章,是深入贯彻新《会计法》的重要措施。 第二、针对当前一些单位内部管理松弛、控制弱化问题,《内部会计控制规范》要求各单位加强内部会计及与会计相关业务的控制,形成完善的内部牵制和监督制约机制,以堵塞漏洞、消除隐患,保护财产安全,防止舞弊行为。 第三、建立并实施《内部会计控制规范》,是从源头上治理腐败的一项制度安排。 第四、加强单位内部控制建设是市场经济国家的通行做法。 第五、内部控制的核心是内部牵制。 7.1.2、内部会计控制的主要内容 第一、内部会计控制的目标 内部会计控制的目标: 规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整;堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护单位资产的安全、完整;确保国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行。 第五、内部会计控制的检查 任何单位都应当重视对内部会计控制的监督检查工作,并且应当由专门机构或者指定专门人员具体负责内部会计控制执行情况的监督检查,确保内部会计控制的贯彻实施。 7.2 财产清查 7.2.1财产清查的概念(182页) 是通过盘点实物、核对账目来确定各项财产物资、货币资金和往来款项的实有数和账面结存数是否相符的一种会计核算的专门方法。 7.2
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