QS90001998内部审核检查表(DOC格式).docVIP

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  • 2016-04-08 发布于湖北
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QS90001998内部审核检查表(DOC格式).doc

浙江**电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR822-03 受审核部门: 公司高层领导 陪同接待人: 审核日期: 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 1 4.1.1 负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺,并形成了文件? 2 4.1.1 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求? 3 4.1.1 质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行? 4 4.1.2.1 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系,并形成文件? 5 4.1.2.1 是否给有关人员授权,使他们能独立开展以下工作: -防止不合格的发生? -确认并记录质量问题? -提出、执行并验证纠正措施? -控制过程的进一步进行? -在内部职能部门中代表顾客的需求? 6 4.1.2.2 是否确定了所需的资源,对管理、执行工作和验证活动(包括内部审核)是否提供了充分的资源,包括委派经过培训的人员? 7 4.1.

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