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报账中心单据录入审批签字确认凭证生成操作手册
大理交通运输集团报账中心操作手册
报账中心“制单人”统一由各个公司会计负责,发生费用报销时会计人员须在报账中心中填制单据。
单据录入
点击“单据类型”
选择单据类型名称
点击“增加”,先录入表头内容,再点击“增行”录入表体内容,如果一张单据中存在多项收支项目,进行多次“增行”即可
录入完成后保存退出,系统自己触发审批流程。
单据的审批
单数填制完成后,系统根据预置的审批流程进行送审,当审批人员登陆系统后就能在“待办事务”中看到需要审批的业务。
双击打开待审批的业务单据
点击“审核操作”
单据的审批也可以在“单据管理”节点中进行
进入单据管理节点后,点击查询。
输入查询条件后,查询出需要的单据
选中一张单据双击打开,点击 审核操作 下的 审核
签字确认
在审批流程结束后,出纳人员还须对单据进行签字确认操作,以确认此业务的发生。
双击进入后,查询需要进行签字确认的单据。
双击打开单据
点击 签字确认
凭证生成
出纳完成签字确认后,会计人员须到会计平台中生成相关业务凭证
生成凭证的操作步凑与生成资产折旧凭证基本一致,所不同的是在选择业务数据来源时选择 应收应付报账中心下 的 大理交通运输集团费用报销单 即可,如下图
表 头
表体
待审批的单据
批准流程进入下一审批环节,不批准流程返回上一审批环节,驳回到制单人流程回复到发起人处。
加注批示信息
点击查看历史审批信息
点击查看审批流程
选择应收应付下的 大理交通运输集团费用报销单
注意业务日期的选择
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