三、专项支出管理规定 专项支出定义 专项支出(付款)主要包括软件及固定资产购置、咨询、广告宣传费、货款、装修款以及其他专项费用等。 专项支出费用标准 此类费用一般金额较大,由主管领导根据实际需要向副总经理或总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经副总经理或总经理签署审核意见或审批后履行相关手续。 工资结算管理 专项支出管理 财务报销管理 借款管理规定 1、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。 2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问审核,合同应注明付款方式、发票的开具日期及条件等)。 3、付款流程: (1)有预付款的,填写湖北宇隆茶业有限责任公司付款申请单,审批流程同费用报销流程. (2)合同终结,需要再次付款的,在明确收到对方提供的发票后,由经办人员整理发票等资料并填写付款申请单或费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定和流程,发票上必须有经办人和证明人的签名,在备注内详细注明前期付款合计,本次再需付款金额); (3)按审批程序审批:部门领导审核签字→财务部复核→主管副总签字→常务副总签字→总经理审批。 (4)财务部根据审批后的付款申请单或报销单金额付款; (5)付款方式::一般不用现金现款,通常采取转账支票或网银付款的方式。 (6)付款抬头:合同单位和付款申请单的收款单位必须一致,
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