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- 2017-05-16 发布于江苏
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事业单位内部审计基本程序与方法.ppt
事业单位内部审计的基本程序与方法 主要议题: 一、事业单位内部审计的基本程序 二、事业单位审计的目标和侧重点 三、事业单位内部审计的主要方法 四、事业单位内部审计的瓶颈问题 事业单位内部审计的基本程序与方法 导引--辨正看内审 会计与审计-对立的是方法、统一的是目的,需了解相互利用的结合点; 审计与筹划-审计是手段,筹划是目标,审计分析中需想到筹划,筹划之中要考虑监督; 情况与数据-情况是活的,数据是死的,让数据说话的根本途径是研究情况; 一、事业单位内部审计的基本程序与方法 循环与专项-常规讲全面、专项明重点,点面需结合; 底稿与报告-底稿是证据、报告属结果,两者对应是关键; 原理与方法-原理拓思路,方法入角色,方法最终回到原理; 静态与动态-单位运营是动态的,审计是要切开一个个横断面分析后再将分析的结果放回动态实践之中; 枯燥与味道-审计很枯燥,贡献评味道。 一、事业单位内部审计基本程序 包括:1、程序的理论思考 2、基本程序 (一)从现代管理“三论”看审计程序 1、系统理论:要素、联系、功能--审计对象及重点 2、信息理论:输入、处理、输出--审计方法及结果 3、控制理论:全面、全员、过程--审计与内控关系 (二)“明箱”与“暗箱”的设计原理 1、暗箱-把审计对象看作是一个整体,以理顺其与外部的联系 2、明箱-深入审计对象内部具体搜集信息,分析其内在联
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