内审审核说课.doc

内审审核材料 8.2.2内部质量体系审核审资料: 1 年度内审计划 2 内部审核实施计划 3 内审检查表(注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。) 4 首/末次会议签到表 5 末次会议记录 6 内审报告 滕州市恒达彩印包装厂 (内部)审 核 实 施 计 划 编号:HD/JL -8.2.2-02 序号: 01 审核目的 评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性,迎接第三方审核; 审核范围 本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过程; 审核准则 ISO9001:2008;HD-SC-2011.;适用的法律法规及产品标准; 审核组 组长:司伟 A 成员:孙建军 B 审核日期 2014./11/07-2014./11/08 日 程 安 排 时 间 日程安排及部门、审核要素及审核组分工 11.7 8:00—8:30) 首 次 会 议 8:30-12:00 14:00-18:00 11.8 8:00-10:00 10:00-12:00 14:00-16:00 管理层(总经理、管代):4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8

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