山河科技财务制度培训汇总.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
山河科技财务制度培训汇总,汇总纳税企业财务制度,培训学校财务管理制度,财务制度培训ppt,培训机构财务制度,培训机构财务管理制度,培训学校财务制度,培训中心财务管理制度,财务制度培训,民办培训学校财务制度

总结 1.实操模似物资出门、差旅报销、费用报销流程; 2.现场考试; 3.加强后期实体报账真实性、可操作性、高效性。 4.如果发现有报虚账或假账,一旦发现一律不予报销,并予以报销单据50%金额处罚,并通报批评。两次以上作假,由财务报请综合管理部劝退处理。 * 2014年财务制度培训 湖南山河科技股份有限公司 财务制度培训 (1)物资出门管理制度 (2)差旅报销管理制度 (3)费用报销注意事项 内 容 提 要 内 容 提 要 物资出门管理制度 一、目的 为规范公司物资出门管理,保证物资畅通、安全流动,维护公司利益,确保公司财产不受损失。 二、适用范围 适用山河科技所有出门物资的管理(如:原材料、产成品、委外加工物资等)、过境物资及其 他物资(设备等固定资产)。 三、定义 过境物资是指施工单位自带工具及施工所需的工程设备配件(非我司物料一律不得进入我司园区,否则将视同我司物资处理。 四、职责 4.1.1综合管理部——公司转售的废旧生产用物资、设备配件及工程物资、固定资产(含生产设备、工装)的维修、转移、转售及对办公类物资(含转售的废旧行政物资)出门负责。 4.1.2综合管理部门卫——证物相符进行监督检查。需出门物资必须与《物资出门放行证》内容核实 一致后门卫方可放行,并回收一联《物资出门放行证》存档,并按照部门、单据类别进行分类存放, 每月 10 日、20 日、30 日综合管理部指定专人与财务部负责出门证签字的相关会计人员一一进行核对,核对无误后装订归档交财务保存。 4.2 质量管理部——需检修的仪表工具及到供应商处检测的原材料或量具出门负责。 4.3 .1 研发部——研发部对其试验的物料出门负责。 4.3.2研发部信息管理专员——对电脑、电脑配件、打印机、传真机等物资的出门负责。 4.4 财务部——对出门证的管控:财务部对需归还的物资台账登记在共享平台上,各经办人可随时抽查看。经办人员物资回司后交保管部门,经保管部门确认无误后的签字后及时到财务部消账,月末财务部出具未归还清单给各经办人员及各部门负责人,督促经办人员及时归还物料。 注:包含公司内所有物资的出门;(例:采购验退物资、销售原材料、外委物资、外送维修、借出(包括材料、工装、模具等)、送检;各部门负责人必须对本部门所开具出门证的审核、发放以及出门证的稽查负责。 五、要求 5.1 所有物料出门:必须一一对应的 ERP 单据作为附件(如库存调拨单、销货单仓库须回收签字完整的存根联作为备查),确实无 ERP 单据时:必须是开证部门副总及副总以上领导签字才能开具出门证。 5.2 加盖“山河科技物资出门专用章”或“整机配件物资出门专用章”的为本公司唯一有效的出门凭证。出门证专用章由财务部统一管理。 5.3 所有物资的物资出门放行证均由需求部门开具,并由需求部门领导审核签字。如因工作需要,主管领导可以授权签字,但应报综合管理部、财务等部门集中备案。 5.4 对外销售的材料、配件、产成品出门需凭 ERP 整机/配件销货等为基础直接进行物资出门放行;销货单上必须有市场营销部长(或以上领导)审核签字后,直接至财务部办理出门证手续。 5.5 外来修理、检测物资入厂时,承接的职能部门需填写《外来物资入厂登记表》;相应物资出门时,承接劳务部门凭填写齐全、签字完整的《外来物资入厂登记表》直接至门卫处核对确认出门。 5.6 对外委托加工的物资出门,各部门凭ERP中的委外加工单、自制的物资外委申请单,由委外加工物资需求部门开具出门证;委外加工不合格需要返修的物资凭ERP中的委外退货单开具出门证, 凭生产副总(或以上领导)签字确认的《物资出门放行证》,到财务部办理出门手续,生产计划部门做备查账备查委外加工物资回厂情况。 5.7 对外销售的废旧物资出门,废旧物资的数量或重量需要各废旧物资所属部门指定人员、综合管理部指定人员、财务指定人员三方人员在打印出来的自制称重单上确认签字。对于量较大的及 较为特殊的废钢、废铁皮的处理必须经公司副总级领导审批,凭结算单据、自制称重单由综合管理部开具出门证,财务出纳办理交款手续再到财务会计处办理出门手续。 5.8 公司物资,原则上不得外借,特殊情况由批准借出单位填写《物资出门申请表》,明确借用期限、原因,经公司副总签字后,开具 ERP 借出单再开具物资出门放行证到财务部办理出门手续。未入 ERP 系统的借出物资由财务进行登记(台账与各借出部门共享),由借出部门开具物资出门证;物资出门放行证由物料借出部门主管副总签字后,到财务办理出门手续。 六、说明 6.1 本公司物资出厂时,门卫应将各部门开具的《物资出门放行证》与出厂物资认真核对,单证

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档