20159001内部审核检查表说课.doc

  1. 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
JL 8.2.2-04 质量管理体系内部审核检查表 大连东晟达铸造有限公司 2015年6月 质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员:高层管理者审核条款 质量管理体系审核员季英楠审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N 1 4.1 总要求  质量手册□体系建立、实施和保持的基本情况? □是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求? □是否存在外包过程?有哪些外包过程?如何控制外包过程?公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册,A/0版。 根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。 外包过程:无,手册中规定发生时按采购过程进行控制 2 4.2 文件要求  质量手册□体系文件包括哪些内容,是否满足标准的要求?查阅了公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和作业指导书, 提供了有效体系文件清单 3 4.2.2 质量手册  质量手册□质量手册发布时间?批准人?是否对标准的要求进行了删减?删减的理由是什么?删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求?质量手册于2015年2月1日发布,2月10日实施,总经理批准 查阅了质量手册,手册中规定删剪7.3。 4 6.1/8.1/8.2.2/8.5 程序文件□已配置了哪些资源?是否能够满足要求? □是否策划并实施了监视、测量、分析和改进过程? □公司是否按策划的要求进行内部审核? □公司都采取哪些纠正措施和预防措施?公司为体系运行提供了相关资源,包括产品加工和服务所需的的必备条件。 查阅:已策划和实施质量管理体系监控、测量、分析和改进,提供过程的监控记录。 查阅了内部审核计划,已按策划的要求于2015年6月1日至6月2日进行内部审核。 正在实施中注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门见证人签名确认)。 质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员:办公室 审核条款4.2.3 文件控制审核员A吴名君 B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N体系文件是否覆盖了标准中的要素并符合其要求 文件控制程序□是否具有符合标准所要求的文件? □质量管理手册是否满足GB/T19001的要求? □质量管理体系程序文件、作业文件、记录是否满足GB/T19001的要求?查阅:公司QMS已形成文件,包括质量方针、目标、质量手册、程序文件6个、作业指导书、记录表格,符合标准要求,并满足产品质量保证要求。制定的文件控制程序 文件控制程序□程序内容是否完整,是否有可操作性? □程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? □现有文件是否是有效版本?查已建立《文件控制》 查阅有文件的批准和发放记录以及版本A/0。 查阅有外来文件的登记表和发放记录 查阅作废文件已登记,有销毁记录 文件控制的执行情况 文件控制程序□文件发布前是否得到授权人的批准? □文件修改后是否重新批准? □文件现行修改状态是否能够识别? □所有文件是否字迹清楚?标识是否明确? □使用处是否都使用适用文件的有效版本? □作废文件是否得到控制,保留的作废文件是否做出适当标识? □追查分发控制和标识是否符合要求?查阅:公司质量方针、目标、质量手册、程序文件均由总经理批准、作业指导书由管理者代表批准 文件版本为A/0,能够识别。 文件有打印和复印两种格式,字迹清晰。 相关文件已发到各相关部门,有分发记录。 无作废文件。 抽查:办公室使用文件均为有效版本,下发文件有分发记录,符合要求。外来文件的控制文件控制程序是否对所需外来文件做出标识,并控制其分 发? 执行的如何?查阅:有效外来文件清单,收集了与产品相关的产品标准、安全技术规范和行业规范等,正本保存办公室,有分发记录,已执行。注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门见证人签名确认)。 质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员:办公室审核条款4.2.4记录控制审核员A吴名君 B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N是否建立和保持《记录控制》程序4.2.4记录控制□程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等要求内容做了规定? □与质量管理有关的记录有哪些?是否充分? □与受审核部门有关的质量记录有哪些? □是否有保存期限的规定?查已建立《记录控制》 程序中对记录标识、贮

文档评论(0)

舞林宝贝 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档