内部审计业务流程图.docVIP

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内部审计业务流程图

内部审计业务流程图 审计 计划 内审机构调查筛选项目 编制项目计划征求意见稿 征求意见后补充完善 草拟项目计划文件 报送单位主管领导审签并下发 审计实施 选配人员组成审计组 调查了解形成记录 编制审计实施方案 草拟审计或专项调查通知书,并在审计实施3日前,向被审计单位送达审计通知书。 报送主管领导审批 按审计实施方案确定的具体审计事项实施审计,收集审计证据,编制审计工作底稿,进行审计签证 审计 终结 审计组讨论并形成文字记录 审计组起草审计报告征求意见稿 内部复核 审计报告征求被审计单位、被调查单位、被审计人、拟处理相关责任人的意见 召开审计项目汇报会 草拟审计报告、审计决定 报送主管领导审批 发送审计报告、审计决定 审计组长限期回访整改情况 审计组建立审计档案,在规定期限内移交档案管理部门

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