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内部审计业务流程图
内部审计业务流程图
审计
计划
内审机构调查筛选项目
编制项目计划征求意见稿
征求意见后补充完善
草拟项目计划文件
报送单位主管领导审签并下发
审计实施
选配人员组成审计组
调查了解形成记录
编制审计实施方案
草拟审计或专项调查通知书,并在审计实施3日前,向被审计单位送达审计通知书。
报送主管领导审批
按审计实施方案确定的具体审计事项实施审计,收集审计证据,编制审计工作底稿,进行审计签证
审计
终结
审计组讨论并形成文字记录
审计组起草审计报告征求意见稿
内部复核
审计报告征求被审计单位、被调查单位、被审计人、拟处理相关责任人的意见
召开审计项目汇报会
草拟审计报告、审计决定
报送主管领导审批
发送审计报告、审计决定
审计组长限期回访整改情况
审计组建立审计档案,在规定期限内移交档案管理部门
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