ISO17025管理体系内审检查表(范本)精讲.docVIP

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ISO17025管理体系内审检查表(范本)精讲.doc

安徽鸿海集团股份有限公司 试验中心 实验室管理体系内审检查表 审核类型 ■年度例行 □客户要求 □高层指示 □其他 审核目的 确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性,确保体系、过程及产品满足规定的要求,通过审核发现并采取纠正预防措施促使质量管理体系持续改进,满足客户和法律法规的要求。 审核准则 ※ISO9001:2008标准; ※ISO/TS16949:2009标准; ※相关适用的法律法规; ※公司质量体系文件(手册、程序文件、管理办法、作业指导书); 审核组长 ★李猛(管理者代表) 审核组员 ☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙 审核范围 ※腾龙股份所有部门及生产车间(根据公司组织架构图公布为准) ※生产车间需分别审核早班、中班! 审核时间 ※2015年10月19--21日(共计3天)。 首次会议:10月19日08:30,地点:1#楼,质量部会议室 末次会议:10月21日15:20,地点:1#楼,质量部会议室 审核行程 --另附-- 受审核方签字: 审核员签字: 审核组长签字: * 条款号 审核内容 可能涉及的 审核对象 审核证据/审核记录 审核结论 备注 ※管理要求 ※4.1组织 4.1.1 实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体?在法律上是可识别的?是否具备相应的法律文件证明? 最高管理者

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