2BizBox采购理操作步骤.docVIP

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2BizBox采购理操作步骤

一. 添加物料 图1-1 单击“图1-1”红框中所示的【添加物料】按钮,即可进入“图1-2”所示的添加物料界面: 图1-2 在“图1-2”中,按照《物料编码规则》,在物料号一栏填入新物料的编码,以及物料描述信息,保持版本及物料类型为默认值,单击【添加】按钮,即可进入“图1-3”物料的更新物料界面。在此界面完善或修改物料的基本信息后,点击右下角的“提交”按钮,即可完成本次修改。 图1-3 二. 删除物料编码 图2-1 点击“图2-1”红框中的“”,即可锁定此物料。 三. 添加客户编码 图3-1 如图“3-1”,点击红框中的“添加客户”,即可进入图“3-2”所示界面: 图3-2 输入供应商的编号和名称,点击“添加”按钮,进入图“3-3”所示编辑界面: 图3-3 确认无误后,点击右下角的“”按钮,即可完成本次添加。 四. 添加采购单 图4-1 点击“4-1”图中的“采购模块”-“采购单”-“添加采购单”,进入图“4-2”界面。 图4-2 在图“4-2”中输入供应商编号,点击“添加”按钮,进入图“4-3”所示编辑界面。 图4-3 在图“4-3”所示的红框处,添加要采购的物料。先点击“”按钮,在图“4-4”所弹出的界面中按物料编码或规格型号搜索物料。 图4-4 选中物料后,系统会返回图“4-3”所示界面,在红框中填写数量并点击后面的“”按钮,系统会跳入图“4-5”所示界面,在此界面中填写价格,点击右下角的“确定”按钮即可完成物料添加。 图4-5 如需添加其他物料,可继续重复图“4-3”所示的添加过程。全部物料添加完毕后,点击图“4-3”右下角的“提交”按钮,完成本次提交。 五. 审批采购单 新建采购单需审批后才可生效。如图“5-1”所示,有审批权限的用户点击“”按钮后,根据系统提示,点击“是”即可完成此单据审批。 图5-1

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