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风险评价记录表
药品经营过程风险评价 序号:001
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生可能性) 风险等级 采 购 环 节 供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核 未审核;
资质过期;
审核不到位。 购入假药或劣药。 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经审核,系统不能确认企业为合格供应商;资质过期,系统自动报警;非授权人员不能在系统内审批;
对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训;
通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。 人为因素影响较大;
系统可控。 风险较高,企业提供虚假证明文件;销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
15.5(5.0*3.1)
高
药品经营过程风险评价 序号:002
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生可能性) 风险等级 采 购 环 节 供货方销售人员资质审核 1.未审核;
2.审核不到位。 购入假药或劣药。 1.通过计算机信息管理系统,对供货方销售人员进行管理,委托书过期、未经备案的人员不能发生业务
1.人为因素影响较大;
2.系统可控。 与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来,容易发生假药及劣药的购进
18.4(4.6*4.0)
高
药品经营过程风险评价 序号:003
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生几率) 风险等级 采 购 环 节 签 订 质 量 保 证 协 议 书 内 容 质量保证协议内容不全 购进药品发现问题。 企业与供货单位签订健全的质量保证协议书,其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。 人为因素影响较大。 此环节为药品经营活动开始的环节,质量保证协议书内容不全,极易造成质量分歧,对企业造成损失。
2
(2*1)
低
药品经营过程风险评价 序号:004
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生可能性) 风险等级 采 购 环 节 采 购 发 票 1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致;
2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。 1.药品资金流向不明,账目不清,易购进假、劣药品;
2.未加盖供货单位发票专用章的发票等同于无发票。 1.采购人员索取的发票应当具有相应的法律效益;
2.采购人员收到发票后认真核对内容是否与付款流向相一致;
3.财务人员收到发票后认真核对内容是否与财务账目相一致;
4.内容与实际不一致的应当立即与供货单位联系,采取相应解决措施。 1.人为因素影响较大;
2.系统可控。 发票内容与实物不一致,极易造成企业金额损失,资金回流异常,影响企业正常运转。
2
(4.0*0.5)
低
药品经营过程风险评价 序号:005
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生可能性) 风险等级 采 购 环 节 供 货 商 质 量 管 理 体 系 评 审 未对供应商质量管理体系做出正确评审
与质量管理体系不健全供货商合作,产生药品质量问题隐患。 制定全面的供货商质量管理体系评审制度,对供货商进行综合性评审。
人为因素影响很大。
相关管理文件需重新制定。 与有质量管理问题的供货商合作,极易购进假药劣药。
2.3(4.5*0.5)
低
药品经营过程风险评价 序号:006
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生可能性) 风险等级 采 购 环 节 签 订 采 购 合 同 签订采购合同中无相应质量条款。 购进药品发现有质量问题。 制定相应的质量条款,签订合同前检查质量条款是否齐全有效。
人为因素影响较大。 此环节是企业所有货物来源环节,明确质量条款是重中之重。
2.3(4.5*0.5)
低
药品经营过程风险评价 序号:007
经营
环节 风险
因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 风险值 (严重性*发生可能性) 风险等级 采 购 环 节 采 购 价 格 1.供应市场价格波动;
2.采购人员判断失误;
3.采购人员询价方法不当。 1.采购价格偏高;
2.存货不足;
3.滞库。 1.掌握药品价格波动信息,在适当时机采购药品,减少资金投入;
2.关注品种库存数量,结合以往药品销售总量,制定药品采购计划;
3.关注药品销售市场,掌握药品销售动态,
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