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2016年滨城区团委
2016年滨城区团委
部门预算
目 录
第一部分 概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表(功能科目)
二、2016年收支预算总表(经济科目)
三、2016年收支预算总表(支出类别)
四、2016年收入预算表
五、2016年支出预算表(经济科目)
六、2016年财政拨款支出预算表(经济科目)
七、2016年基本支出预算表(资金来源)
八、2016年项目支出预算表(资金来源)
九、2016年“三公”经费支出预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
十一、2016年财政拨款收支总表
十二、2016年一般公共预算支出表
十三、2016年一般公共预算基本支出表
十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
十五、2016年政府性基金预算支出表
十六、2016年部门收支总表
十七、2016年部门收入总表
十八、2016年部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
(一)、依据有关章程领导全区青联和少先队工作,对全区志愿者联合会等青年社团组织进行管理和工作指导。
(二)、参与制定全区青少年工作方针、政策和青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年报刊、区广播电台和电视台等传媒的青少年节目、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
(三)、协助党和政府处理、协调与青少年权益相关的事务,负责全区预防未成年人违法犯罪领导小组办公室的工作。
(四)、调查青年思想动态和青少年工作、生活状态与需求,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,并提出相应的对策,组织开展教育实践活动,为青少年的成才致富服务。
(五)、研究新时期共青团组织建设问题,积极开展团建创新实践,不断加强团的基层组织建设。协助党组织管理基层团委、团总支、直属团支部的组织负责人,指导开展各级团干部的教育培训工作。
(六)、指导开展各级团组织的文化建设,协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,参与组织校园文化建设。
(七)、团结带领全区广大团员青年积极投身全区经济建设和精神文明建设,充分发挥青年的生力军和突击队作用。促进全区经济社会全面发展。
(八)、负责全区青年的统战工作,增进全区各族各界青年的团结,积极开展青年对外交流活动。
(九)、承担区委、区政府和团市委交办的有关事项
二、部门预算单位构成
纳入共青团滨城区委2016年部门预算编制范围的单位包括:本单位机关预算共1个,见下表:
序号 单位名称 备注 1 共青团滨城区委
第二部分
2016年部门预算表
(见电子文档附件)
第三部分
2016年部门预算
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
1、编制综合预算。按照预算管理的有关规定,预算编制实行综合预算,本部门及所属单位全部收支全面纳入部门预算管理。
2、突出保障重点。按照先基本支出、后专项支出的顺序安排预算,重点保证人员基本工资、国家规定的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出。
3、坚持厉行节约。量入为出,精打细算,严格按照中央《八项规定》要求,从严控制各项公用经费尤其是“三公经费”支出。
4、确保合法合规。各项收支严格执行财务规章制度,人员经费严格按照国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准执行,日常公用经费严格按照规定的支出标准测算,项目支出按照履行职能需要,顺应上级政策导向,严格论证审核,区分轻重缓急统筹安排。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为9.5万元,其中:财政拨款9.5万元。
2016年支出预算为9.5万元,其中:其中:行政运行支出4.5万元,其他群众团体事务支出5万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为9.5万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)9.5万元,主要用于人员工资、办公费、会议费、电话费、车辆费、培训费、项目费等支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明
2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.85万元。因上级团组织业务调研接待之用,“三公经费”比去年增加0.2万元。
1、因公出国(境)费预算0万元 。与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算0.65万元。与上年持平。
3、公务接待费预算0.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。比上年增
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