SAP外币兑换记账操作方法.docxVIP

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SAP外币兑换记账操作方法

针对外币兑换,会涉及两个不同的币种,而SAP记账,一张凭证只能有一个货币类型 设个中间科目,比如科目代码为:1003001001 外币兑换-中间科目, 一、货币兑换记账 假设公司为注册在香港的贸易公司,公司本币为港币(HKD) 现有澳元兑换人民币业务,一般凭证为: 贷:1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行(澳元户) XXXXX AUD 借:1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行(人民币)XXXXX CNY 6603901009 财务费用-汇兑损益 XXXXX CNY SAP做凭证时,需要将其拆分成两张 凭证1:币种 AUD 贷 1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行(澳元户) 借 1003001001 外币兑换中间科目 凭证2:币种 CNY 贷 1003001001 外币兑换中间科目 借 1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行(人民币) 借 6603901009 财务费用-汇兑损益 二、货币兑换清帐 针对外币兑换中间科目,月底外币评估前进行手工清帐 清帐事物代码 :F-03 三外币评估 事务码:FAGL_FC_VAL,在做评估操作,先维护好评估汇率1905P 评估范围选10,会话名称:手工输入或者不输也可以 勾选评估总账科目余额,总账科目选项中输入现金科目的余额范围 *外币中间科目已经做了清帐,所以不会产生评估金额;如果不对外币中间科目做清帐处理,则可能会产生评估余额 运行会话处理: 事物码:SM35,选中生成的会话,点击PROCESS按钮

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