QMP-30-03内部审核程序_A.docVIP

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  • 2016-09-24 发布于贵州
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修 訂 記 錄 版本 製修訂內容 製修訂人 製修訂日期 審 核 準 一.目的 針對本公司品質保証體系及生產產品之品質管制相關作業進行稽核,以適時發掘問題並采取適當之改善措施,以提升品質經營績效並確保產品品質。 二.范圍:凡本公司各部門有關產品及品質系統之品質活動均適用。 三.權責:管理課文管中心 3.1相關單位:生產.品保.運籌.管理.開發及稽核小組. 四.定義: 無 五.作業內容: 5.1品質稽核作業流程(附件一) 5.2文管中心擬定「年度稽核計劃」表呈總經理(含)以上主管確認。 5.3稽核小組 5.3.1稽核小組由文管中心及其它合格之稽核人員組成 5.3.2稽核小組成員資格 5.3.2.1學歷:高中以上。 5.3.2.2曾受公司內外之內部品質稽核訓練合格,且持有証書者 5.3.3稽核時稽核小組成員不能為被稽核單位所屬部門主管或人員 5.3.4每次稽核時之稽核小組組成由文管中心負責發起、聯系及協

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