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- 2017-03-15 发布于北京
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事业单位内部审计独立性的思考.doc
事业单位内部审计独立性的思考 【摘要】 审计工作以其公正性和客观性,被人们誉为经济健康发展的“保护伞”,内部审计主要通过内部发力、客观判断,对本单位的内部财务收支状况进行审计监督,以实现其防范风险、查错防弊的功能和作用。伴随着内部审计的要求越来越严格、操作越来越规范,“审计的独立性准则”却始终被视为审计工作所必须坚持的首要准则。文章着重分析了事业单位内部审计所面临的问题,并以此提出了对应的应对思路。 【关键词】 事业单位 内部审计 独立性 一、引言 20世纪30年代从华尔街爆发的金融危机促使了美国的多项政策改革,也催生孕育了各项经济制度规范化、制度化的种子,美国的现代内部审计应运而生。20世纪80年代始伴随着我国经济形势的蓬勃发展,国内也开始了审计事业的跋涉之旅。内部审计的参与主体是本单位的审计工作人员,他们通过客观公正的职业操守对本单位、本部门的经济活动起到检查、判断、评价和监督作用,通过独立评价和监督确认本部门、本单位及其所属相关单位内部在一定会计期内财务收支、经济活动的真实性、合法性、有效性等行为,其目的是为了不断加强和督促本单位现有的经济状况、风险管理和治理水平,从而更好地组织经济活动、帮助单位实现经济目标。强调内部审计的功能和作用是我国社会经济发展的客观要求,也是我们防止腐败、建立廉洁社会的必然要求。2014年,国内共完成审计项目154万起,其中,移送经济案件线索达287
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