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- 2017-03-14 发布于湖南
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数日常费用报销管理办法
日常费用报销管理办法(试行)
第一条 为了进一步规范日常财务报销业务的程序和方法,明确相关人员的权限和责任,明确现金使用范围、支取和保管办法,加强财务监督和预算管理,统一有关费用报销标准,严格控制各项费用支出,有效控制公司的运行成本,结合公司特点和实际情况,特制定本制度。
第二条 会议费用的报销工作程序
会议费用的支出范围包括工程有关的会议及公司组织的其他会议。每次会议前,经办人提交会议申请并附会议费用预算,向相关领导提出申请。
会议申请批准:会议预算由总经理或总经理授权人审批;
会议费用最终报销时,经办人填制“会议费用报销单”,连同发票交财务部审核后由总经理或总经理授权人审批后据实报销。
第三条 业务招待费报销工作程序
业务招待费包括宴请、其他交际费及购礼品支出。公司应本着勤俭节约的原则,从严控制、合理安排业务招待。总经理是公司业务招待费开支的第一责任人,应严格按照生产经营责任考核状中的业务招待费指标控制费用规模。
凡在公司范围内的对外接待均由综合部统一安排,按相关接待标准掌握控制。宴请及其他实际费用支出时,由经办人员提出申请,由总经理或总经理授权人审批。
因业务需要购置礼品的,应尽量采用带有公司标志的纪念品(如有)。经办人提出申请,由总经理审批。
业务招待费报销时需填写“业务招待费报销单”,经财务部审核,经总经理或总经理授权人批准后报销。
第四条 差旅费报销工作程序
员
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