联想内部审计90080.pptVIP

  • 25
  • 0
  • 约6.24千字
  • 约 53页
  • 2016-09-29 发布于江西
  • 举报
联想内部审计90080.ppt

欢迎访问阿A工作室 我们在分公司审计时发现,总经理为了满足经营目标,一切管理措施均要让路。 控制目标设定与成本效益的考虑 我们在工作中经常会遇到烦心事,有时很多不确定因素集中在一起, 内 部 控 制 怎 么 做? 组织控制 ? 目标、授权和职责 ? 分离不相容职务 ? 决策授权 ? 工作说明书 信息与沟通 控制环境 风险评估 控制活动 监 控 案例四 内 部 控 制 怎 么 做 人事控制 甄选合适的人员 绩效考核 适时的人员培训 人 事 控 制 内 部 控 制 怎 么 做 信息与沟通 控制环境 风险评估 控制活动 监 控 休假和工作轮换 风险评估 风 险 识 别 风 险 分 析 风险评估: 内 部 控 制 怎 么 做 建 立 机 制 信息与沟通 控制环境 风险评估 控制活动 监 控 内 部 控 制 是 什 么 ? 发生坏账 政府处罚 法律诉讼 成本超标 收入的

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档