盱眙县中医院财会计内部控制制度.docVIP

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  • 2016-10-07 发布于贵州
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盱眙县中医院财会计内部控制制度

盱眙县中医院财务会计内部控制制度 一 总则 1、 为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度,维护国有资产的安全与完整,堵塞管理漏洞,提高医院财务管理水平和会计信息质量,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》等法规制度,制定本制度。 2、院长对医院财务会计内部控制制度的建立和有效实施负责。财务具体组织医院财务会计内部控制制度的落实。 二预算控制 1、建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。医院一切收入、支出必须全部纳入预算管理。 2、 建立严格的预算编制制度。根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,科学合理地编制年度预算。建立由医院领导负责,财务部牵头,相关科室参与,分工合作的预算管理工作机制。 3、 预算按规定程序逐级上报,由上级主管部门审批。 4、 医院按照批准的年度预算组织收入、安排支出,严格控制无预算支出。 5、 年度预算一经批复,一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的,按规定程序报批。 6、定期分析预算执行情况,及时研究预算执行中的问题,采取改进措施,确保年度预算的完成。 三 收入控制 1、 建立健全收入、价格、医疗预收款、票据、退费管理制度及岗位责任制。明

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