浅析企业内部控和内部审计.docVIP

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  • 2016-10-15 发布于广东
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浅析企业内部控和内部审计

福建对外经济贸易职业技术学院 2013 届学生毕业论文 题目:浅析企业内部控制和内部审计 系 部: 工商管理系 专 业: 会计(涉外会计方向) 班 级: 10会计单招(2)班 指导教师: 周 秀 莲 企业名称: 学生姓名: 罗英杰 学 号: 201005160230 学生姓名: 陈康 学 号: 201005160224 学生姓名: 苏国铭 学 号: 201005160234 二○一二年 六 月 目录 中文摘要: 3 关键词: 3 一、前言 3 二、企业内部控制的现状及存在问题 3 1.没有内部控制制度 2.内部控制制度不健全 3.对内部控制制度认识的片面性 4.缺乏有效的监督机制 5.内控制度行为主体素质较低 6.内部审计职能弱化 三、企业内部控制存在问题的原因分析 4 1.部分企业未制定内部会计制度 4 2.普遍存在着内部控制制度不健全、不完善的问题 5 3.内容设计不全面,账务处理程序欠规范 5 四、加强企业内部控制制度建设的主要对策 5

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