质量体系内部审计划表.docVIP

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  • 2016-10-15 发布于贵州
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质量体系内部审计划表

质量体系内部审核计划表 审核目的 验证各部门的质量管理是否符合公司质量体系文件的要求以及公司质量体系文件是否符合相关法律法规及标准规范的要求。 审核范围 公司各有关部门 审核依据 公司质量体系文件及相关法律法规和标准规范。 审核性质 组长 成员 计划审核时间 序号 受审部门 审核时间 审核内容 备注 审核组长(签字) 管理代表(签字) 日期: 日期 质量体系内部审核会议记录表 受审核单位 内审人员 审核地点 陪审人员 审核条款 审核页码 审核内容 审核依据 审核方法 审核情况记录 审核人员(签字) 审核日期 质量体系管理评审会议记录表 宗 旨 符合**法律法规,*****,提高产品质量,满足客户要求 日 期 时间 地点 主 持 人 记录人 编号 出席人签到 评审编号 主要内容 会议记录内容 提报部门 负责部门 完成日期 跟踪改善

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