生产企业出口退税报的流程和报送国税的资料.docVIP

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  • 2016-10-16 发布于贵州
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生产企业出口退税报的流程和报送国税的资料.doc

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生产企业出口退税申报的流程和报送国税的资料 二、生产企业“免抵退”税办理 (一)企业申报程序及流程 生产企业在货物出口并在财务帐上做销售以后,应及时跟催报关单和核销单的返回,为保证申报资料的正确性,没有收到报关单的发票可以到电子口岸去查询正确的报关信息,然后进行免抵退数据的采集录入。 1.基础数据的采集 a.前期单证收齐 对前期在系统中作单证不齐录入的,如果本期收到单证,应做单证收齐动作。收齐功能只能修改报关单号和核销单号,单证不齐标志不要修改。如果其他内容录入错误,只能红字冲减。 b.出口货物明细录入 对于有进料加工的必需填写进料加工登记手册号,否则此栏为空。出口报关单号为海关编号的后9位+3位项号。收到报关单没有核销的应做H单证不齐申报,报关单核销单都没有收到的,应做BH单证不齐申报。 c.进料加工手册录入 如果有进料加工的,先根据企业加工备案手册进行录入,复出口商品代码为手册中主要的一种商品代码。 d.进口料件明细申报录入 根据海关进料加工手册和进口报关单逐笔录入,进料登记册号必须为已经登记过的手册,否则系统会提示“该手册尚未登记”并不能保存该条记录。其他的输入同出口货物明细录入。 e.生成出口货物冲减明细 红冲的做法: * 单证齐全的红冲方法:在“生成出口货物冲减明细”中的左边索引窗口选择要冲减的数据,点击红字按钮“冲减 出口”,即可进行冲减。 *

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