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- 2016-11-23 发布于贵州
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质量内审表(企用)
内部审核检查单
编号:JL-8.2.2-03 序号:
受审核部门 审核日期 面 谈人员 职 位 审 核 员 审核组长 检查事项 标准条款 客观记录 判定 总要求
文件要求
总则 4.1
4.2
4.2.1 公司质量管理体系的过程是:
;
有无外包过程,如有,是如何控制的:
;
体系过程有无删减,如有,请说明细节及合理性:
;
体系各个过程的先后顺序是:
;
为使各个
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