质量内审表(企用).docVIP

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  • 2016-11-23 发布于贵州
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质量内审表(企用)

内部审核检查单 编号:JL-8.2.2-03 序号: 受审核部门 审核日期 面 谈人员 职 位 审 核 员 审核组长 检查事项 标准条款 客观记录 判定 总要求 文件要求 总则 4.1 4.2 4.2.1 公司质量管理体系的过程是: ; 有无外包过程,如有,是如何控制的: ; 体系过程有无删减,如有,请说明细节及合理性: ; 体系各个过程的先后顺序是: ; 为使各个

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