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- 2016-11-25 发布于北京
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公司财务费用报销制度修改试行版
洛阳京都肿瘤医院管理有限公司
财务报销和财产管理制度
二零一三年五月
公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用
各项费用开支,必须经财务会计审核、部门负责人签字后,报行政副总经理、总经理批准,最后有财务负责人签字;具体各项费用的报销流程办理如下:
未通过
第二条 原始凭证有效性的规定:
(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:
税务机关批准的带防伪水印底纹和统一发票监制章的税务发票;
财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;
邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;
(2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销。
(3) 经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整(标注大小写、票据数量等);住宿发票填明起止日期及天数,否则不予报销(除特殊情况外)。
(4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第三条 本制度适用对象公司全体人员。
各项费用的报销制度
2.1 借款报销及审批制度
第四条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理审签,经主管副总、总经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退
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