2015关于对外汇管理内控自查和整改情况的报告.docVIP

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  • 2016-11-28 发布于北京
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2015关于对外汇管理内控自查和整改情况的报告.doc

2015关于对外汇管理内控自查和整改情况的报告

关于对外汇管理内控制度建设与执行情况进行自查和整改情况的汇报 省分局内控监督检查组: 接到省分局内控检查通知后,我局首先组织人员开展了外汇业务的自查和纠改工作,目前此项工作已基本结束,现将主要情况报告如下: 一、2008年内控监督检查中所发现问题的整改情况汇报 2008年,省分局内控监督检查组对我行内控制度建设及执行情况进行了全面的检查,针对存在的问题,下发了《内控监督检查意见书》。我局收支《内控监督检查意见书》后,主管局长非常重视,专门召开外汇管理科全体人员会议,要求认真对待检查意见,研究整改方案,落实整改责任,并制定了具体的措施,要求在规定的时间内整改完毕。 针对2008年检查中发现的“我局内控制度中缺少局长和副局长的工作岗位职责”问题,检查结束后,我局立即制定了局长和副局长岗位责任制,并将其充实到制度汇编中。 针对“国际收支(综合、科技)和经常项目各项制度、岗位责任制和操作规程在装订汇编时缺少目录”问题,我局组织全体人员重新校对了制度汇编,对制度中不完善的内容进行了完善,同时附加了目录。 二、对2010年1月至2011年9月的业务自查情况汇报 2011年10月8日-10日,我局主管局长和外汇科正副科长通过实地核查方式,对中心支局2010年1月-2011年9月的各项外汇业务开展及内控制度执行情况进行了自查。核查了重要单证和印章的保管、登记情况;对各类报表进行了复查和数据核对

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