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- 2016-11-30 发布于广东
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2015新企业控制规范及相关制度应用指南试题及答案
新企业内部控制规范及相关制度应用指南
一、单选题 1、下列关于内部控制审计的说法,不正确的是( )。A、是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 ?B、企业内部控制审计不必基于特定基准日 ?C、财务报告内部控制与非财务报告内部控制 ?D、企业内控责任与注册会计师审计责任的关系 ?
【正确答案】B【您的答案】B????[正确] 2、下列选项中,可以由同一人担任的职务是( )。A、财产的保管和会计记录 ?B、业务经办和授权批准 ?C、审核监督和财产保管 ?D、业务经办和审核监督 ?
【正确答案】C【您的答案】C????[正确] 3、在内部报告的使用环节,内部控制措施不包括( )。A、建立内部报告的评估制度 ?B、强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台 ?C、管理层应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动 ?D、有效利用内部报告进行风险评估 ?
【正确答案】B【您的答案】C 4、内部控制五要素—信息与沟通不包括( )。A、信息质量 ?B、沟通制度 ?C、信息系统 ?D、舞弊机制 ?
【正确答案】D【您的答案】D????[正确] 5、收款的主要风险不包括( )。A、收款过程中存在舞弊,使企业经济利益受损 ?B、企业信用管理不到位,结算方式选择不当,票据管理不善 ?C、
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