资金管理自查报k告.docVIP

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  • 2016-12-03 发布于湖南
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资金管理自查报k告

资金管理自查报告 接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下: (一)、制度建设及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。 2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。 (二)、资金管理执行方面. 1、收入方面:收入全额缴入财政专户。 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。 2、支出方面 所有资金支出均履行了严格审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办员签字,并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。 (三)、资金安全管理方面 1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必须与银行和财政的相核对,确认无误后结账。 考虑到房

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