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- 2016-12-04 发布于贵州
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企业内部控评价与报告制度
内部控制评价与报告制度
第一章 总则
第一条 为了建立健全内部控制,规范内部控制评价程序和评价报告,确保内部控制有
效运行,特制定本制度。
第二条 本制度依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》(简称:基本规范)、《企业
内部控制应用指引》(简称:“应用指引”)、《企业内部控制评价指引》(简称:“评价指引”)、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司的具体情况
制定。
第三条 本制度所称内部控制评价,是指由公司董事会和审计委员会实施的,对公司内
部控制有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。
第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则:
(一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司及其所属单位
的各种业务和事项。
(二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务
事项和高风险领域。
(三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制
设计与运行的有效性。
第二章 内部控制评价的组织和实施
第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真
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