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采购流程图-PPT(精)
武汉中旗生物医疗电子有限公司 Wuhan Zoncare Bio-Medical?Electronics CO., LTD 采购作业流程说明作成:陈松江采购计划流程图物控部仓库采购部财务部开始生产计划表计划依据生产计划流程物料需求计划表计划细分采购计划表核对库存制定采购计划 否审核是物料采购物料采购流程1采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门:采购部配合部门:物控部 财务部 参与部门: 物控部 财务部流程说明 物控部下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月《生产计划表》;物控部MC接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购;采购在接收到《物料需求计划表》,两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核;财务接收到《采购计划表》后,壹日内根据生产计划和库存进行审核;采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后,实施采购作业。附件《采购计划表》《物料需求计划表》2(合格供应商管理流程品质/技术/研发部供应商生产部采购部开始寻找供方寻找供方技术标准初审组织各部门初审否通过否?试制试制鉴定报告是鉴定否通过否?现场考察是生产管理流程物料采购流程否合格否?合格供方名录是纳入合格供方名录评审报告认证为合格供方年、季度评审3结束合格否?合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门:采购部配合部门:技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入《 合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》4生产物料采购流程仓库采购部财务部总经理品管部开始采购计划流程 否 否申购单 是审核审批编制申购单物料申购 是特殊采购否? 是 否采购合同表下采购订单询、比、议价签订采购合同追踪交货期送检 否验收入库单合格否?收货送检入库仓库入库流程是5生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门:采购部配合部门: 品管部参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》,经财务审批,总经理审核传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达《采购订单》或合同;《采购订单》或《采购合同》下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》6外协品采购流程品管部财务部仓库采购部开始采购计划流程否比价单审批询、比、议价询、比、议价是外协厂商确认外协厂商确认采购合同表采购合同签订追踪交货期追踪交货期否外协厂商交货合格否?外协厂商交货是办理入库入库流程7外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色主导部门:采购部配合部门:品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程;形成比价单后报财务审批;确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加;采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。附件采购合同表比价单8采购付款流程采购部财务部总经理开始物料采购流程是预付款否?采购预
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