审计学基础第章审计类型和审计程序
二、审计目标 通过对产权交易中心20××年度财务收支以及有关经济活动的真实性、合法性和效益性开展审计,促进企业严格执行财经法规和各项规章制度,强化内部管理,提高经济效益。 三、审计的范围 市产权交易中心20××年度财务收支情况以及有关经济活动。 四、审计内容、重点以及审计措施 1、重点审查是否按照《会计法》和《会计准则》的要求,进行会计核算。审查是否按照《拍卖法》等相关法律法规的规定开展各项业务。 2、审查各项收入是否及时入账,按时缴纳各种税费,是否存在收入不入账,私设“小金库”的问题。 3、审查各项支出是否真实、合规、合法,是否存在随意扩大开支范围、铺张浪费和虚列支出套取资金等问题。 4、审查固定资产的购置及对外出租情况。 五、审计工作要求 1.预定的审计工作起止时间 20××年2月16日进点,4月1日结束现场审计。4月2日至4月9日提交审计报告。 2.审计组成员及职责分工 组长:×××。 主审:××× 负责财务收支审计和审计调查。 成员:××× 协助开展财务收支审计。 ××× 协助开展审计调查。 (二)内部审计准备阶段主要工作 1、编制年度审计计划 2、确定具体审计项目 3、制定审计方案 4、送达审计通知书 1、.审计机关组成审计组后,一般来说,应向被审计单位送达审计通知书的时间是(??? )。
您可能关注的文档
最近下载
- 福建省水利水电建筑概算定额(上册、下册)2021.pdf VIP
- (二模)郑州市2026年高三毕业年级第二次质量预测数学试卷(含答案).docx
- 【儿童故事】儿童故事六则 小蛋壳的故事.docx VIP
- 体外诊断试剂盒研发进展.docx VIP
- 2025届山西省临汾市高三下学期第二次模拟生物试题(解析版).docx
- 2025年供水设施管理与水质检测手册.docx VIP
- 生态保护与国家安全-环境安全与国家安全-教学课件.pptx VIP
- 《食品经营许可证》延续申请表.doc VIP
- 新课标人教版小学数学五年级下册教学用书.pdf VIP
- 2024建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)