县XX年度财政工作报告.docVIP

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县XX年度财政工作报告一、XX年财政预算执行情况##县第十六届人民代表大会第二次会议审议通过,XX年全县地方财政一般预算收入为29018万元,比上年同口径增长30%;地方财政一般预算支出为79662万元,执行中,因上级财政追加各项专款、转移支付等因素影响,全县地方一般预算支出预算调增为143354万元。预算执行情况如下:(一)收入预算执行情况XX年,全县完成财政一般预算总收入59469万元,比上年增长%,全县完成地方财政一般预算收入29466万元,占预算数的%,较上年增长(下同)32%;地方财政一般预算收入分项完成情况是:税收收入19616万元,占预算的%,比上年增长%;非税收入9850万元,占预算的%,比上年增长%。分部门完成情况是:国税部门组织县级收入4051万元,占预算的100%,较上年增长30%;地税部门组织县级收入15565万元,占预算的%,较上年增长%;财政部门组织非税收入9850万元,占预算的%,较上年增长%。(二)支出预算执行情况全县实现地方财政一般预算支出143100万元,占调增预算的%,比上年增长(下同)%。分项完成情况是:(1)一般公共服务支出22258万元,增长%;(2)公共安全支出6102万元,增长%;(3)教育支出28168万元,增长%;(4)科学技术支出1433万元,增长%;(5)文化体育与传媒支出1305万元,增长%;(6)社会保障和就业支出23503万元,增长%;(7)医疗卫生支出10301万元,增长%;(8)环境保护支出3551万元,增长%;(9)城乡社区事务支出5193万元,增长%;(10)农林水事务支出22714万元,增长%;(11)交通运输支出3471万元,增长%;(12)工业商业金融等事务支出3570万元,增长%;(13)地震灾后恢复建设支出8135万元,其他支出3391万元,减少%。以上各项支出除农林水事务和工商业金融等事务支出,占调增预算的%、%外,其他支出均占调增预算的100%。(三)收支平衡情况按照财政体制算账,地方财政一般预算收入29466万元,加上“两税”及所得税上划返还4705万元,预算执行中上级财政追加专款45675万元,一般性转移支付补助25049万元,农村税费改革转移支付补助7914万元,调整工资转移补助15288万元,农村义务教育转移支付3232万元,缓解县乡财政困难转移支付2510万元,各项结算补助3378万元,农村义务教育化债补助4363万元,上年结余1843万元,全年可用财力为143423万元,减去上解支出65万元。全年财政支出数为143100万元,当年实现财政收支平衡并结余254万元,其中,结转下年支出233万元,净结余21万元。上述财政预算执行及平衡情况上报上级财政审核批复后,届时再向县人大常委会报告。二、XX年财政工作XX年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督下,在省财政厅的大力支持下,发扬伟大的抗震救灾精神,紧紧围绕县委“十六”字发展思路、四大奋斗目标,牢固树立“为国理财,为民服务”的财政工作宗旨,狠抓收入征管,着力优化支出,提高公共保障,严格监督管理,圆满完成了县委及省财政厅下达的各项工作任务,取得了显著的成绩,实现了四大目标(一般预算收入实现超收,财政支出实现“两升一降”,财政管理实现精细化,“普九”债务实现全面化解)。主要工作如下:(一)强促经济发展,经济发展又好又快全县各级财政部门始终把促进发展作为第一要务,牢固树立加快发展、科学发展、又好又快发展的观念,加大支持发展力度,转变支持发展方式,促进县域经济又好又快发展。加大投入促发展。多方筹集资金16541万元,比上年增加12693万元,支持了利森水泥、海螺集团、工业园区、护城河治理、“三所”建设、北城干道等重点项目建设。机制激励促发展。认真执行财政贴息、以奖代补等财政政策和县委工业强县十二条措施,建立了工业企业技改专项补助、民营经济发展专项补助、发展工业专项奖励、企业退城进郊补贴、企业自营出口奖励、品牌扶持奖励等补贴奖励基金,用于激励工业强县的资金达500万元,促进了企业发展。严格按照县委激活乡镇活力十条意见,返还乡镇税收14万元,配套费172万元,土地出让金96万元,社会抚养费4549万元,增强了乡镇发展活力。扩大融资促发展。组建和充实了担保公司、投资公司,缓解了经济发展中“融资难,贷款难”的矛盾,小额担保贷款350万元;加大对招商引资的投入,建立招商引资平台,为招商引资提供了有力的资金保障;加大向上争取资金力度,争取到位资金50272万元,比上年增长39%。整合资金促发展。以项目为载体,以部门协作为机制,整合各种支农资金17856万元,其中县本级投入达2487万元,比上年增长72%,重点支持了现代农业、畜牧业、农业产业化、农业基础设施、病险水库及山坪(二)强抓财政收入,超额

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