永强天成钢构公司管理制度.docx

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永强天成钢构公司管理制度天津市永强天成钢结构有限公司,为加强公司经营及生产的流程管理,达到公司规定的项目交付的合格率和用户满意度,特从公司项目的预算、合同签订、生产计划的下达、生产制造、质量检验、入库验收、成本核算等方面进行更加细致的规划如下:一人事安排:1 赵舰:负责公司的全面工作。包括:合同的签订、生产计划的排序,后勤人员的行为规范、裁撤、任命、奖罚。 2 郭建军:负责营销市场的全面工作。包括:市场的开发,项目的预算排序及分配。3 杨玉东:负责钢结构生产的全面工作,协助郭建军做市场的宣传工作。4 张金福:负责钢结构车间的全面工作,包括:生产任务的接受、生产人员的安排、生产的调度、产量的统计等。5 后勤人员:韩国辉、杨绪生、丁振邦、蒋艳军、付立峰。在下面的工作中各负其责。二 项目预算运营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员,预算员根据审批结果对项目进行预算,编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核通过后,编制《项目预算报价表》交项目经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。3.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档;对已签订合同的项目,将对应的《项目预算成本利润表》传财务部(成本会计)建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以运营部为主进和行,洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。3.2.2合同签订按公司经营管理制度执行,业务经理起草合同后填写《经济合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。3.2.3采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3任务承接3.3.1项目经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后,由项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。3.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人,其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等,在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4计划下达3.4.1项目总承包工程,由项目经理在开工按合同前及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部,物管部,生产部等相关部门执行。3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档,同时将电子版传财务(成本会计)存档。3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.1.1技术部负责按市场部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解,编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制,提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等,并以Email的形式抄送给市场部,物管部,采购部,生产部。(图纸变更第一时间汇报处理)。3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供《材料计划单》,且应一次性提足合同内的所有材料计划,并以Email的形式抄送给市场部,物管部,采购部,生产部。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》,经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序,及时完成材料采购(急件第一时间汇报处理)。3.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总,将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库,质检员填写《材料入库质量验收单》存档,仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、运营部审批后、交物管部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划,经主管审批后交仓库负责人,仓库负责人按安全库存标准提出采购申请,每月集中采购2次。3.6产品制造3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部预结算员处领取工艺技术文件,并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工,填写制造记录按工序流程、进行自检,按停止点及时报质检员进行专检,未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中,若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时,应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变

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