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- 2016-12-15 发布于湖南
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内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案
内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引 1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。 2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。 3 取得有关存货管理业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否及时更新和充分适用。
流程目标 关键运作要素 1 存货管理流程遵循公司管理制度和规定进行 存货库存水平应决定于项目需求和存货保存成本
良好的成本控制
与供货商关系
存货质量满足项目要求
良好的存货管理技巧
2 确保存货及资产的安全 3 确保存货记录的真实性、准确性、完整性和及时性 4 确保存货质量和数量符合公司相关部门和营运使用要求
流程风险 对应流程目标 1 有关存货管理的政策和流程可能未能良好建立和记录 1 2 存货保有量可能不足或过多 4 3 存货保管可能未能良好监控,可能导致资产损失 2 4 财务账目记录可能不及时或不准确,可能造成存货价值不准确 3 5 账实不符可能给企业带来潜亏(盈) 3 6 过剩的资产可能闲置而未能采取适当行动进行调配 4 7 积压或过期存货可能不能及时发现并采取适当行动进行处理 4
内部控制审计步骤 审计范围
** 完成日期 工作底稿索引 了解并记录存货及工程物资入库的相关流程,确定相关控制
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